你好, 1、如果是臨時(shí)工,并且與公司簽訂勞動(dòng)合同,可以作為工資支出列支。 2、如果沒(méi)有,需要到當(dāng)?shù)氐囟惥珠_具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,計(jì)入勞務(wù)費(fèi)。
接手的賬務(wù),以前建賬之前有筆貸方余額的應(yīng)付職工薪酬100000,這個(gè)計(jì)提時(shí)肯定入管理費(fèi)用了,但管理費(fèi)用每月肯定都入本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了,我問(wèn)老板說(shuō)不欠任何人工資,所以要將這個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)入營(yíng)業(yè)外收入,分錄咋寫老師,這事遺留四年了,直接借應(yīng)付職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入,還是先借應(yīng)付職工薪酬紅字貸管理費(fèi)用
兼職人員工資到底計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 還是勞務(wù)費(fèi)啊 看以前問(wèn)題 說(shuō)哪個(gè)的都有。勞務(wù)費(fèi)的話直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)還是轉(zhuǎn)到銷管財(cái)費(fèi)用啊
勞務(wù)公司發(fā)放給人工的費(fèi)用沒(méi)有單獨(dú)計(jì)入勞務(wù)成本,都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬的,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,這樣是不是不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年上半年計(jì)提的工資是直接計(jì)入勞務(wù)成本-職工工資的,由于沒(méi)有收入賬上的勞務(wù)成本還有很多沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,年底我可以轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?
問(wèn)題一:月子中心的護(hù)理部員工工資是計(jì)提到勞務(wù)成本里面嗎?那請(qǐng)問(wèn)銷售部門總經(jīng)辦工資計(jì)提的時(shí)候可以跟勞務(wù)成本一起計(jì)提嗎? 借管理費(fèi)用-職工薪酬 銷售費(fèi)用-職工薪酬 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 問(wèn)題二:勞務(wù)成本是不是可以在結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本里面 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)費(fèi)用 三:管理費(fèi)用-職工薪酬是不是真不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
計(jì)入勞務(wù)費(fèi)后就直接結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)了嘛?
計(jì)入勞務(wù)費(fèi)后就直接結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)