你好!有啊。你要退稅的話,很容易被查

你好,如果所得稅匯算清繳的時(shí)候,之前的成本票沒有進(jìn)的話,匯算清繳沒有調(diào)整成本,被稽查出來會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎 有補(bǔ)救辦法嗎 我們18年之前那個(gè)人銷售和結(jié)轉(zhuǎn)都沒有二級(jí)科目,這樣子是不是能直接把入庫的庫存扣除掉
老師好!我想問下我們?cè)?020年10月份申報(bào)的個(gè)體經(jīng)營所得成本填高了,在今年的年度匯算清繳時(shí)候能不能直接把成本填少?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致之前繳納的經(jīng)營所得稅變少?這樣會(huì)不會(huì)有納稅風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問一下,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了,如果現(xiàn)在更正申報(bào),那4季度的是不是也要更正申報(bào),因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣?老師,我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了,我直接在匯算時(shí),把收入的差額調(diào)增加,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)???
想請(qǐng)教各位老師個(gè)問題,填的去年4季度的所得稅申報(bào)表里利潤(rùn)少填了負(fù)號(hào),把本來的虧損填成有利潤(rùn)了,但是彌補(bǔ)了以前年度虧損,沒有交稅,現(xiàn)在逾期不能改了,可不可以直接在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候填正確的,4季度的數(shù)就不管了?
你好老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),因22年暫估成本,在23年匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,導(dǎo)致22年少交了企業(yè)所得稅2200,在23年10月份補(bǔ)交了22年的企業(yè)所得稅,我想請(qǐng)教下這個(gè)以前年度損益調(diào)整后,報(bào)表怎么填寫,謝謝老師
老師,我們新注冊(cè)一個(gè)管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊(cè)資本十萬,實(shí)繳到位.然后還有個(gè)一人有限公司,是那個(gè)B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個(gè)管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點(diǎn)各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個(gè)我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤(rùn)表首行的營業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬的廠房,請(qǐng)問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎


在10月份繳稅了,這樣會(huì)退稅嗎?
你好!你這樣調(diào),匯算的時(shí)候可能就要退稅了
好的,謝謝
你好!不用客氣的了。