你好!沒有問題的,資產(chǎn)負(fù)債表是余額表,是一樣的

老師我們第四季度資產(chǎn)負(fù)債表怎么和整年度的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一致呀,是不是哪里做錯了
老師第四季度財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表跟年度財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是不是不同
當(dāng)22年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)與22年匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不一致時。23年第1季度的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)是根據(jù)22年第4季度的期末數(shù)還是22年匯算清繳時的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)?
123季度的資產(chǎn)負(fù)債表不一致,但是第四季度和年報的資產(chǎn)負(fù)債表一致,利潤表1—4季度和年報都一致,問題大嗎
第四季度的企業(yè)所得稅的資產(chǎn)負(fù)債表和年度報表的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是一樣的嗎
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時工工資需要簽勞務(wù)合同嗎?不交社保如何增加工資費用
個體工商戶是核定征收,又不用辦理經(jīng)營所得匯算清繳,又沒綜合所得,那他的附加啥時候扣呢
租房 送禮,摘要寫什么,記的 流水賬
公司將項目資產(chǎn)和負(fù)債(借款借款及利息)和運維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財務(wù)上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團(tuán)大眾點評等平臺簽訂一個信息技術(shù)服務(wù)費或者是推廣費,需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)成本里面的人工費現(xiàn)金流是計入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開專票嗎?
那季度資產(chǎn)負(fù)債表和季度利潤表勾稽關(guān)系不對了
你好!一樣的怎么不一樣?看的時利潤表累計金額
奧奧,本期金額我看的
你好!需要看累計金額的
看本月利潤是不是根據(jù)余額表科目本期發(fā)生額貸方減去借方后的金額
你好!是當(dāng)期收入減成本費用的金額
老師,余額表的本年利潤本期利潤和利本期利潤是一致的,又同時和資產(chǎn)負(fù)債表存在勾稽關(guān)系對么
因為我們月底都結(jié)轉(zhuǎn)損益了,收入勒做到了本年利潤貸方成本類在借方了,所以我覺的,本年利潤代方減去借方時本期利潤
你好!應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項目期初減期末等本年利潤累計金額
是的老師,我意思是這個金額也應(yīng)該和賬上利潤金額一致的吧
你好!是的,需要相等
還有我的意思是,賬上科目余額表里看上月已結(jié)轉(zhuǎn)損益后的利潤,直接用上月貸方減借方就行了吧
你好!上期余額加貸方減借方
你好,老師,這是我們本年利潤,有期初,本期發(fā)生額,本年累計,期末余額,我覺得就是根據(jù)本期代減去本期借就行了
這個期末數(shù)指的是啥,期初數(shù)指的啥,這是10到12月份的科目余額表
你好!軟件是自動結(jié)轉(zhuǎn),直接看結(jié)轉(zhuǎn)額就可以
也就是結(jié)轉(zhuǎn)后的貸方和借方
你好!是的,可以這樣理解