您好 投資款計(jì)實(shí)收資本借款記其他應(yīng)付款。
1、開了公戶完了忘里面放了50、現(xiàn)在都是認(rèn)繳制,那我這實(shí)收資本按50算?這報(bào)表也不好看?2、這籌建期有很多費(fèi)用,我現(xiàn)在手里老板也沒(méi)打過(guò)錢來(lái),之前的費(fèi)用都是老板自己報(bào)的,我都記到其他應(yīng)付款里面了,之后老板往一般戶里面放錢,我是記實(shí)收資本了,還是屬于其他應(yīng)付了?他現(xiàn)在資金也不是很多前期費(fèi)用可能都不夠,之后他每次給我錢,我記其他應(yīng)付了還是怎么弄了?
營(yíng)業(yè)之后老板在投進(jìn)來(lái)錢怎么記賬呢,是記實(shí)收資本還是其他應(yīng)付款
老師,我接的賬之前會(huì)計(jì)把老板打進(jìn)來(lái)的錢都記到了其他應(yīng)付款,所以實(shí)收資本都是零,現(xiàn)在年末我要把其他應(yīng)付錢調(diào)到實(shí)收資本怎么調(diào)。需要什么附近作為憑證嗎?
老師,隱形股東如何分紅呢?他投資進(jìn)來(lái)的錢是做實(shí)收資本還是其他應(yīng)付款呢?
公司一直虧錢,實(shí)收資本已經(jīng)繳足,公司已經(jīng)欠法人幾百萬(wàn),現(xiàn)在其他股東還在投錢進(jìn)來(lái),是記其他應(yīng)付款,還是資本公積呢
老師,殘保金怎么申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位屬于檢測(cè)類國(guó)有企業(yè),現(xiàn)在省住建局要對(duì)我們單位進(jìn)行為期兩天的檢查認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)專家的就餐和住宿費(fèi)可以按照本企業(yè)制定的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嗎?
老師,你好,年底一次性拿的工資怎么申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,那三對(duì)互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個(gè)哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了謝謝老師答疑下
做賬是做上月的賬吧?因此本月做賬是做的 8 月賬,所以計(jì)提社保是計(jì)提 9 月社保,繳納 8 月社保吧?那為什么講課時(shí),計(jì)提 3 月社保,還可以同時(shí)繳納 3 月社保,當(dāng)然他有 3 月的銀行回單,這做賬究竟怎么做的?
老師,那三對(duì)互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個(gè)哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,剛開始營(yíng)業(yè)有近5萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅,7月報(bào)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額736.39,勾選了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額為855.92的發(fā)票,有留抵119.53,在賬套中也沒(méi)有對(duì)留抵進(jìn)行賬務(wù)處理。8月底的時(shí)候?qū)9軉T打電話說(shuō)不能留抵,報(bào)8月增值稅的時(shí)候,留抵應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么報(bào)稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,公司名稱貸款了100萬(wàn),貸款直接委托支付放到一個(gè)個(gè)人的帳戶中,請(qǐng)問(wèn)下這會(huì)計(jì)憑證怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)付3個(gè)月房租12000,發(fā)票已收到。需要次月分?jǐn)?,支付房租時(shí),借預(yù)付賬款12000,貸銀行12000。次月分?jǐn)倳r(shí),借管理費(fèi)用4000,貸預(yù)付賬款4000,這樣做對(duì)嗎
農(nóng)民工專戶要怎么辦理
不分是不是營(yíng)業(yè)之后是嗎
不分的按照公司章程約定就可以。
好的,謝謝
您好 不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快。