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固定資產(chǎn)會計分錄及處理

2021-03-07 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-07 15:21

如果是一般納稅人收到的專票, 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-03-07 15:22

然后次月開始折舊, 你說的處理是處置嗎? 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。

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快賬用戶1474 追問 2021-03-07 15:31

老師,固定資產(chǎn)有凈殘值,報廢時當(dāng)垃圾扔了,這個會計分錄怎么

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齊紅老師 解答 2021-03-07 15:31

我給你的第二個回復(fù),第二個分錄不寫,其他的都有。

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快賬用戶1474 追問 2021-03-07 15:45

還是不太明白,賬面上凈殘值怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-03-07 15:50

你好,如果你的固定資產(chǎn)是100折,就是98壇執(zhí)事,二借固定資產(chǎn)二,累計折舊98,貸固定資產(chǎn)100。

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快賬用戶1474 追問 2021-03-07 16:02

借,固定資產(chǎn)清理2累計折舊98,貸,固定資產(chǎn)100

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快賬用戶1474 追問 2021-03-07 16:02

老師這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-07 16:02

是的 是這么做的,然后把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。

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如果是一般納稅人收到的專票, 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款
2021-03-07
你好;?? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理?   累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理
2023-04-18
你好,借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積——法定盈余公積(10%) 利潤分配——未分配利潤
2021-07-11
你好
盤盈時:
借:固定資產(chǎn)      
  貸:以前年度損益調(diào)整     .
盤虧:
報經(jīng)批準(zhǔn)前:
借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
  累計折舊
  固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
  貸:固定資產(chǎn)
報經(jīng)批準(zhǔn)后:
 1)可收回的保險賠償或過失人賠償
  借:其他應(yīng)收款
  貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
  2)按應(yīng)計入營業(yè)外支出的金額
  借:營業(yè)外支出——盤虧損失
  貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
2022-03-05
同學(xué)你好 很高興為你解答 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
2022-05-20
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