同學(xué)你好 只能 3月再開(kāi)一張紅字發(fā)票 沖減正確的票號(hào)
請(qǐng)問(wèn)老師,上月開(kāi)出的發(fā)票有誤需在本月紅沖,但本月未開(kāi)發(fā)票,如果紅沖本月稅額就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),那么下月2020年1月可以抵稅嗎?具體怎么操作?
1月一張普票有誤,2月開(kāi)具了紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)普票),但3月發(fā)現(xiàn)2月的負(fù)數(shù)普票沖減的發(fā)票號(hào)并不是1月的那張有誤的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作可以更正過(guò)來(lái)?
10月因?yàn)殚_(kāi)票稅率開(kāi)錯(cuò),剛好跨月了,11月就開(kāi)了一張紅字發(fā)票沖掉10月的錯(cuò)誤稅率的那張票,又開(kāi)具了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,但11月申報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)自動(dòng)生成的稅額里面并沒(méi)有減掉紅沖的那張的發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,銷項(xiàng)發(fā)票管理中也沒(méi)有這張發(fā)票
老師,普票紅沖的話是不是也要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,跟專票負(fù)數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫(xiě)紅字信息表嗎?我上月開(kāi)出去的普票,現(xiàn)在人退回來(lái)了,我要紅沖,我打開(kāi)那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
老師,我們公司12月份開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方1月24號(hào)開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對(duì)方1月31號(hào)把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號(hào)又重新開(kāi)了一份正確的紅字信息表 第一個(gè)問(wèn)題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個(gè)問(wèn)題:我1月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒(méi)有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
那2月開(kāi)錯(cuò)的那張負(fù)數(shù)普票怎么辦?
你好 那張被誤沖的發(fā)票 只能重新開(kāi)具一張
同學(xué),還有疑問(wèn)嗎,滿意給個(gè)五星好評(píng),謝謝