銷售方要繳稅。 開專票跟普票,對購買方?jīng)]有區(qū)別
外購商品作為員工福利發(fā)放,進賬不了抵扣,那么銷售方要不要繳稅。 開專票跟普票,對購買方有區(qū)別嗎?
我們是購買方,因為商品退回,已認證的增值稅專用發(fā)票要申請紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會對購買方有什么不好的影響嗎?
公司購買的東西開增值稅專票作為員工福利發(fā)放給員工,該如何做賬,進項不可以抵扣是嗎?要報個人所得稅,是嗎?那認證平臺上應該怎么操作
老師您好,對于個體工商戶銷售超了30萬,對于采購方來說收到1個點專票可以抵扣,普票的話不能抵扣,銷售方來說開專票和普票在繳稅方面是沒有區(qū)別的,是一樣繳稅的,想問一下老師對應個體工商戶開專票和普票的風險有區(qū)別嗎?比如稅務稽查專票是否比普票嚴格一點呢,謝謝老師
老師好!問一下我公司作為購買方,收到了銷售方給的返利,要求開紅字發(fā)票。之前收到的采購發(fā)票均已抵扣入賬,想問怎么在電子稅務局開紅字發(fā)票?是不是作為購買方開紅字信息表,等銷售方確認信息表后,對方開紅字發(fā)票給我們?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應收賬款15萬,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風險嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機、生產(chǎn)設備等做一次性扣除,需要合計填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時按照銷售價格而非成本價格結算,支付剩余服務費用的。請問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動出來,是不是公司名稱就是錯誤的吧?
老師,請問第4小題對應的資料三,這個壞賬準備實際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個人繳納公司繳納多少
一般年底成本費用增加的原因有哪些?
一般年底成本費用突然增加的原因有哪些?
進項稅有必要分稅率入賬嗎?
銷售方有沒有區(qū)別
銷售方也沒有區(qū)別啊
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,滿意請給五星好評