你好,是的,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)必須要按月單獨(dú)裝訂成冊(cè)的

你好老師,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)必須要單獨(dú)裝訂嗎?
請(qǐng)問老師,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書需要和增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)一起按月單獨(dú)裝訂成冊(cè)嗎?
老師,收到專票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要放在一起裝訂入賬么?還是說發(fā)票聯(lián)入賬本,抵扣聯(lián)單獨(dú)用文件袋保存不用裝訂入賬
專用發(fā)票是抵扣聯(lián)嗎?它要單獨(dú)裝訂還是跟所有原始單據(jù)一起裝訂
老師,請(qǐng)問一下增值稅抵扣聯(lián)需要單獨(dú)裝訂成冊(cè)嗎?現(xiàn)在是全電發(fā)票了,這個(gè)怎么裝訂好?也單獨(dú)打印出來裝訂嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


如果少可不可以附在發(fā)票聯(lián)后面和憑證一起裝訂。
你好,不可以這樣操作的(把抵扣聯(lián)附在記賬憑證后面)
那以后得電子專票還需要抵扣聯(lián)嗎?
你好,電子專票還需要抵扣聯(lián)的 需要把抵扣聯(lián)按月裝訂成冊(cè)
我之前做得就把抵扣聯(lián)裝訂在憑證上了,因?yàn)楸容^少怕遺失。
你好,把抵扣聯(lián)裝訂在憑證上了(這樣的處理方式是不對(duì)的 )
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝