同學(xué)你好!是的? ?這個屬于職工福利? ?即使取得專票? 進(jìn)項稅? 也是不能抵扣的 價稅合計? 記入費(fèi)用的 這個專票? ?在認(rèn)證系統(tǒng)? ? 直接選擇不抵扣? ? 就可以啦
公司給員工購買的意外險怎么賬務(wù)處理?取得專票是不是不能抵扣?那進(jìn)項稅額是怎么處理?是不認(rèn)證還是需要認(rèn)證后轉(zhuǎn)出?
老師,我公司收到專票,但是買的東西是用于員工福利,那我不能抵扣增值稅,我需要做什么處理?需要認(rèn)證后在轉(zhuǎn)出,還是說不用認(rèn)證就做賬就好
公司酒開具增值稅專票!在認(rèn)證的時候怎么處理!是認(rèn)證完進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出!還是不抵扣勾選
給員工買的人生意外險 收的專票 進(jìn)賬稅額是不是不能抵扣 如果不能抵扣 進(jìn)賬稅額怎么轉(zhuǎn)出呢
開進(jìn)來的購買白酒專票,做福利費(fèi)可以嗎?另外這個是不是不能抵扣進(jìn)項稅,是不勾選認(rèn)證還是說認(rèn)證了后再進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?哪樣做比較合理
請問個人代開發(fā)票沖紅后稅款回原路退回嗎?
老師差旅費(fèi)補(bǔ)貼要交個稅嗎
老師專門借款的資本化金額怎么計算,一般借款的資本化金額怎么計算
公司執(zhí)照上面的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以替換嗎替換要不要經(jīng)過現(xiàn)在的財務(wù)負(fù)責(zé)人同意啊,還是說法人可以直接替換掉呀
老師我想請問一個問題 我個體戶5月給客戶開了發(fā)票(金額沒毛?。┯捎诳梢赞D(zhuǎn)賬的時候有個支付紅包抵扣,導(dǎo)致票和實(shí)付金額對不上,4-5-6月在7月已經(jīng)季報了,那么客戶要求作廢重開。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費(fèi)用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費(fèi)用增量獎補(bǔ)每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費(fèi)用可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
拖車費(fèi)跟報關(guān)費(fèi)發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個點(diǎn)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點(diǎn)的專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當(dāng)年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認(rèn)為很可能承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因為受托方A公司沒有按時交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項在2×22年財務(wù)報表中列報的表述中,不正確的有(?。?。 A確認(rèn)預(yù)計負(fù)債1500萬元 B確認(rèn)其他應(yīng)收款1700萬元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的凈額,在資產(chǎn)負(fù)債表中列報其他應(yīng)收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負(fù)債表項目中列報,但需要在報表附注中披露
一般項目:電力設(shè)施器材銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;塑料制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動防護(hù)用品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?
借:管理費(fèi)用 福利費(fèi)3450 貸:銀行存款 3450 對嗎?
這個職工福利? 還需要? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? ? ? 過度一下哈
借:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)
是吧?老師
嗯嗯? ?是這樣處理的哦