你好,就是沒有開發(fā)票,但是需要交稅。
一般納稅人簡易征收申報(bào)增值稅時(shí),為什么會有無票收入銷售額,發(fā)票都對得上有票銷售收入
一般納稅人簡易計(jì)稅,從2022.4.1-2022.12.31,開具增值稅普通發(fā)票,可以享受免征增值稅。開專票必須按3%來繳納? 年銷售額超過500萬符合一般納稅人簡易征收?
一般納稅人簡易計(jì)稅算增值稅的時(shí)候是銷售額乘以征收率?那銷售額算不算開出去的普票
老師,一般納稅人采用了簡易計(jì)稅,是不是意味著當(dāng)月有多少銷售收入就得以這個(gè)銷售收入為基數(shù)交增值稅
增值稅小規(guī)模納稅人取得一筆暫未開具發(fā)票的應(yīng)稅收入,申報(bào)時(shí)在增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)中,將該筆收入填寫在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”或“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)” 與開票金額不同,會不會引起比對異常呢?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
但是我們自己并沒有填上去哦?
無票收入那一欄要自己填上去的吧
你好 是的 需要自己填寫的