同學,你好 嗯嗯,做到當月就可以了
老師,請問去年有用發(fā)貨單之類的暫估入賬成本,但是今年拿不到發(fā)票了,是不是要紅沖回頭?或者會計分錄反過來做
老師您好!我有張去年的進項發(fā)票,因為存在爭議,在去年沒有入賬,今年1月份做賬認證交稅后,老板說貨不行要退,那票要沖紅,那票沖紅是不是做到當月?做反分錄,去年的賬是不是不用管了?
老師,就是去年供應商有張發(fā)票少給我們開了9280元。但那張票我早已勾選做賬,現(xiàn)在我叫他補開9280他說不行,要紅沖去年那張發(fā)票。可以紅沖嗎,有什么影響沒?
老師,去年的開發(fā)票12萬的收入,23年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,23年1月份紅沖重新開具了,那么在做22年算清繳的時候收入依然得是12萬是吧,不管他今年有沒有紅沖是不是
老師,我有一家轉(zhuǎn)過來的企業(yè)根據(jù)科目余額表,數(shù)據(jù)錄進去賬上凈利潤74026.54,他今年沒開票,說是去年憑證做錯了然后紅沖又重新開了一張正確的,那不用管今年有沒有開票嘛
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
這張12月份的票沒在去年入賬是不是不用管了?今年3月沖紅了?我是把票做到1月份的成本了,3月沖紅
同學,你好 不用管去年,3月份紅沖,紅沖的憑證做到3月份就可以了
紅沖的票做分錄是不是借:成本負數(shù) 借:進項負數(shù) 貸:應付賬款負數(shù)?
同學,你好 嗯嗯,對的
那個進項負數(shù)是待認證進項負數(shù)還是進項稅額負數(shù)?
同學,你好 進項稅額,負數(shù)