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Q

老師,你好,接手的單位帳面庫存和實際庫存不符怎么處理

2021-03-03 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-03 20:00

您好 做盤點處理 然后根據(jù)情況做賬務調整

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快賬用戶9529 追問 2021-03-03 20:03

相差數(shù)據(jù)較大,是進項被開低單價,數(shù)量就多了,這種盤虧金額較大,怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-03-03 20:04

那對應的應該讓銷售方另外開具發(fā)票 做正確的開具

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快賬用戶9529 追問 2021-03-03 20:06

以前年度的賬,已形成差額在帳上

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齊紅老師 解答 2021-03-03 20:06

總的金額是正確的么

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快賬用戶9529 追問 2021-03-03 20:11

以前進項票總金額是對的,開銷項按實際單價開給客戶,庫存數(shù)量增大,化纖廠的庫存商品價格是根據(jù)市場行情,開給客戶只能按實際數(shù)量和金額開,這樣導致數(shù)量的差異

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齊紅老師 解答 2021-03-03 20:23

開銷項按實際單價開給客戶 那您銷售的價格不是實際數(shù)量跟單價么? 您前面說的是進項被開低單價,數(shù)量就多了,

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快賬用戶9529 追問 2021-03-03 20:31

是的,怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-03-03 20:33

您是銷售發(fā)票不對 還是進項發(fā)票不對啊

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您好 做盤點處理 然后根據(jù)情況做賬務調整
2021-03-03
同學你好,建議進行盤點,按實際盤點數(shù)據(jù)記賬,差額轉入待處理財產(chǎn)損溢,查明原因后再處理。
2021-04-10
你好,您先查詢一下是什么原因,咱針對這個原因再處理?
2023-06-29
你好,如果知道是少報了收入就補記回來,或者通過管理不善盤虧一部分慢慢調回來吧
2021-06-30
您好,進行盤點,調整賬實差異,分析原因
2021-06-30
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