可以填寫(xiě)法人的信息,然后零申報(bào)
你好老師,我們是8月份新開(kāi)的公司,沒(méi)有人員工資,我申報(bào)個(gè)稅時(shí),可以添加一個(gè)人員信息,然后后工資0申報(bào)嗎
我們有個(gè)公司是買回來(lái)的,1月份買回來(lái)的,現(xiàn)在還在籌辦期,沒(méi)有人員,沒(méi)有工資,那上個(gè)月的個(gè)稅的申報(bào)是怎么申報(bào)呢?可以填寫(xiě)法人的信息,然后零申報(bào)嗎?
老師,2023我在申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候當(dāng)時(shí)2月份實(shí)際沒(méi)扣員工的社保所以在申報(bào)表里也沒(méi)有填,在3月份的時(shí)候補(bǔ)扣所以申報(bào)表里也是扣兩個(gè)月,但后來(lái)公式忘記改回來(lái)了,一直扣兩個(gè)月到現(xiàn)在,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢申報(bào)呢
我想問(wèn)下,公司剛成立幾個(gè)月,之前幾個(gè)月個(gè)稅都是填的法人信息零申報(bào),現(xiàn)在3月公司有了新的員工要發(fā)工資,我現(xiàn)在申報(bào)3月這個(gè)員工的個(gè)稅還需要做法人的零申報(bào)嗎,還是把法人信息做離職處理不申報(bào)
老師,我從1月到4月的個(gè)人所得稅分別都已經(jīng)申報(bào),但是因?yàn)楝F(xiàn)在有信息傳遞過(guò)來(lái),有個(gè)別人員在1月份已經(jīng)離職,所以我要進(jìn)行申報(bào)更正,然后就是我啟動(dòng)了更正,從1月到4月分別啟動(dòng)更正,然后再填綜合所得申號(hào)的時(shí)候,它顯示的還是從4月份開(kāi)始申報(bào),但是那個(gè)人員是1月份離職的,所以在4月份如果申報(bào)的話,1月份因?yàn)?到3月份還申報(bào)了4月份我的申報(bào)信息已經(jīng)填了,他1月份離職了,所以4月他還是沒(méi)辦法申報(bào),怎么辦???
老師,這題ncf6殘值需要乘以(1-25%)嗎,老是搞不清楚什么時(shí)候抵稅什么時(shí)候不抵
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司付項(xiàng)目成本,只是按合同掛賬,請(qǐng)問(wèn)稅金應(yīng)該怎么記賬(對(duì)方公司未開(kāi)票)
老師,外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶,可不可以不視同銷售,看作是個(gè)人消費(fèi),不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)生時(shí)直接記入借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)(業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)),貸:銀行存款,企稅按業(yè)務(wù)招待費(fèi)或宣傳費(fèi)扣除比例扣除。
總包企業(yè),給施工隊(duì)代發(fā)農(nóng)民工工資,工資過(guò)萬(wàn)但不交個(gè)稅,施工隊(duì)不修改工資表不提供那納稅申報(bào)表,這種情況對(duì)總包企后續(xù)稽查有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,總包企業(yè)會(huì)被罰款嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞動(dòng)法規(guī)定的員工月出勤天數(shù)不能超過(guò)多少
個(gè)人稅務(wù)局開(kāi)勞務(wù)票可以嗎 要交稅嗎
老師 就是之前個(gè)客戶開(kāi)出去得票20萬(wàn) 然后 只有15萬(wàn)收回來(lái)了 現(xiàn)在人家意思是 剩下的5萬(wàn) 只給支付5*70% 那么我現(xiàn)在怎么開(kāi)發(fā)票把不支付的30% 沖了
老師 其他應(yīng)付款貸方正數(shù)是代表公司差別人錢是不
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額是指資產(chǎn)負(fù)債表上面的負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)嗎
老師,您好。我沒(méi)有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開(kāi)發(fā)票,給我開(kāi)代銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在扣除服務(wù)費(fèi)后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開(kāi)這筆貨款的發(fā)票?