你好? 不是這樣來做分錄的。 是雇員應該是走應付職工薪酬科目過渡的。? ? 個稅 :借應交稅費-應交個人所得稅貸銀行存款??

老師,你好!有一筆業(yè)務是這樣,上個月我記了一筆工人預支,借:其他應收款 貸:銀行存款 這個月直接從那工資扣掉,但是沒有記賬,現(xiàn)在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應收款 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 工人發(fā)工資,我是歸集到主營業(yè)務成本的
我們是建筑公司的,我們把工資直接做的借主營成本-工資,貸銀行存款,現(xiàn)在支付了一筆個人所得稅,那我應該怎么做分錄啊
我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務公司,可是勞務公司個人把錢轉(zhuǎn)過建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應付款,計提:合同履約成本。貸:應付職工薪酬 ,發(fā)放時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應付款,貸:銀行存款。合適嗎?
我們開票給客戶,但是客戶不能直接轉(zhuǎn)賬給我們公戶,以工人的工資轉(zhuǎn)給我們了,那這樣賬怎么平呢?我做的分錄是:我做的分錄是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費銷項,那他們沒有付款給我們,直接代付了工人工資,分錄借方是什么呢,貸方應收賬款?
老師,我們2023年度的人員工資我們已經(jīng)計提了,然后工資也發(fā)了,當時計提做的分錄借:支出-人工成本 貸:應付賬款-某公司 發(fā)放的時候是:借:應付賬款-某公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在2024年現(xiàn)在把超額的那一部分工資退回來了,是不是做分錄是 借:應付賬款-某公司 貸支出-工資 然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:銀行存款:貸:以前年度損益調(diào)整
內(nèi)賬,公司補繳離職員工社保,單位部分是100元公司承擔,個人部分是50元,但是個人部分收不回來,也是公司承擔,做賬是計提借管理費用—單位社保100,貸應付職工薪酬-社保100,支付時是借應付職工薪酬—單位社保100,營業(yè)外支出-個人部分公司交50,貸銀行存款150,這樣可以嗎
電商,4月份有個票忘記做了,該咋整
老師,異地個稅申報工資數(shù)據(jù)本地企業(yè)匯算清繳不能稅前扣除嗎
老師個人開發(fā)票給我們他的個人所得稅是稅票直接乘以3個點嗎
城鎮(zhèn)垃圾處理費,每個企業(yè)都要報嗎?必須按照上年末稅務系統(tǒng)里的人嗎?
對公賬戶轉(zhuǎn)貨款,不開票的,報增值稅里要做無票收入,扣稅點嗎,不做會什么樣的
郭老師,對方是個體戶,我們賣車給他,開專票還是普票
辦了外經(jīng)證,怎么申報個稅呢
建筑公司一般人和小規(guī)模的區(qū)別有哪些
老師你好,增值稅申報表里面第32行期末未叫稅額,數(shù)字為負數(shù)是不是多交稅啦?