你好 稅率是多少的
老師,含稅銷項(xiàng)80萬,稅負(fù)率1%,它不含稅進(jìn)項(xiàng)是多少?它應(yīng)繳稅金是多少?應(yīng)取得多少費(fèi)用票?
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票是根據(jù)公司想交多少稅來選擇認(rèn)證多少發(fā)票嗎?稅負(fù)是稅務(wù)局規(guī)定的嗎?稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,那么反過來應(yīng)該是 進(jìn)項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)稅額-(不含稅收入*稅負(fù)率),為什么是 進(jìn)項(xiàng)稅額=(不含稅收入*稅負(fù)率)-銷項(xiàng)稅額 呢
老師進(jìn)項(xiàng)稅185038.33,銷售收入不含稅4011105.5,我的稅負(fù)率應(yīng)該是多少
銷項(xiàng)稅92萬,不含稅銷售收入750萬,稅負(fù)率0.8,需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)?
老師,公司稅負(fù)是2%,預(yù)計(jì)銷售開票含稅收入520萬 ,公司稅率13%,我應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,增值稅應(yīng)該繳稅多少呢?
老師,您好,我們是一個(gè)工廠,又成立了一個(gè)外貿(mào)公司。工廠把貨賣給外貿(mào)公司,外貿(mào)公司出口貨物。一般我們直接生產(chǎn)好了,由工廠直接發(fā)貨給客戶。所以外貿(mào)公司也沒有入庫單和出庫單。這樣在退稅的時(shí)候單證是不齊全嗎?能退稅嗎?我們是不是得補(bǔ)上貿(mào)易公司的入庫單和出庫單?
請(qǐng)問老師,低值易耗品怎么做攤銷,分錄怎么寫?當(dāng)月攤銷嗎?
怎么申報(bào)呀,幫我說說詳細(xì)的步驟可以嗎,現(xiàn)在點(diǎn)那里呀
老師您好,收到一筆貨款,對(duì)方不需要開票申報(bào)增值稅時(shí)未開具發(fā)票里填寫金額,稅額就填寫零就可以了嗎?
房地產(chǎn)甲方支付的泵房電纜故障檢測(cè)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模開出52萬含稅,不交所得稅的話開進(jìn)多少錢的的含稅票就沒有利潤(rùn),不考慮其他費(fèi)用
老師,我是小規(guī)模,去年二季度有預(yù)交的企稅,在9月做賬可要計(jì)提企稅啊,我知道增值稅做收入的時(shí)候就計(jì)提了,季度末不要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,只計(jì)提附加稅就可以了,可是企稅季度末可要計(jì)提,?
長(zhǎng)投手續(xù)費(fèi),中介費(fèi)如何處理?
老師 我們有個(gè)購置稅在24年12月直接作為費(fèi)用所得稅前扣除了 現(xiàn)在自查 需要調(diào)增這部分稅款 。我們填到年報(bào)里哪一項(xiàng)呀
注銷公司,報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)借方余額怎么沖平?
老師13的稅率
(4011105.5-185038.33)/4011105.5 你好 這個(gè)是稅負(fù)的
老師是銷售收入減進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
(4011105.5*13%-185038.33)/4011105.5 剛才寫錯(cuò)了 (銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/收入