您好,是的,您的處理非常正確,
老師,銷售的貨物實(shí)收款比應(yīng)收款少小數(shù)點(diǎn)后的數(shù),貨款是即送貨即收款的,那個(gè)會(huì)計(jì)分錄我能這樣做嗎?借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師您好 請(qǐng)教一下 沒(méi)有商品庫(kù)存 就是一件代發(fā)那種 我賣一件 再進(jìn)一件。會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎? 進(jìn):借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付貨款 收到款:借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。發(fā)出貨物:借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸庫(kù)存商品 是這樣做嗎
銷售產(chǎn)品600件,單價(jià)1200元,銷項(xiàng)稅額122400元,貨款及稅款當(dāng)即收存銀行。借:銀行存款:720000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:597600應(yīng)交稅款:122400借:銀行存款:842400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:720000應(yīng)交稅款:122400這兩個(gè)分錄哪個(gè)是對(duì)的?
你好,收到現(xiàn)金的貨款收入, 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后存到公司銀行對(duì)公賬戶里面,是這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 帶:庫(kù)存現(xiàn)金 如果法人收到現(xiàn)金后,存到自己的銀行卡里面,再轉(zhuǎn)到公司,怎么做分錄? 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
老師,我是新手,采購(gòu)和銷售貨物,用以下這種方式記賬,是正確的嗎。? 采購(gòu)商品: ①商品入庫(kù)到貨了的付款的采購(gòu) 記賬方式 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 ②商品到貨了或者代發(fā)了,但是還未付款的記賬方式 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付貨款 后續(xù)付了貨款: 借:應(yīng)付貨款 貸:銀行存款 ———— 銷售商品: ①商品賣完就收到錢的 記賬方式 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:庫(kù)存商品 ②商品賣完,但是暫未收到錢的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:庫(kù)存商品 等收到貨款了再繼續(xù)做上一筆賬務(wù): 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
比如說(shuō)今年三月份申請(qǐng)下來(lái)高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來(lái)的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說(shuō)一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對(duì)外開(kāi)具的普票,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?
老師好,想問(wèn)一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒(méi)關(guān)第吧