你好,同學,作為服務繳納增值稅,不是同銷售
老師,請問賣公司送贈品,會計上做銷售費用,稅法上要視同銷售所得稅做調增,填視同銷售收入時,要對應填視同銷售成本嗎?
下面四個選項是不是在企業(yè)所得稅法律上屬于視同銷售,在增值稅上是視同銷售嗎?
售后回購,在稅法上視同銷售,所得稅和增值稅都是要交的對嗎?
售后回購在稅法上視同銷售嗎?
售后回租在稅法上視同銷售嗎?
老師,我們是建筑公司,甲方對我們的罰款2萬,我們如何入賬,走營業(yè)外支出嗎?2萬從工程款里扣除,這2萬還得正常開票給甲方
老師,我們從海南進口貨物,然后再加工出口,能退稅嗎
老師,我們老板買了一家單位的營業(yè)執(zhí)照,然后呢,他們這個單位經營了幾年,然后賬面上是有東西的,然后呢,我們單位買過來之后,承接著繼續(xù)往后經營的話,他賬上是不是有些東西必須得清空了呀,我們才能接著往后做呢
你好老師,我要改之前年度的企業(yè)所得稅報表,怎么改不了,顯示本期以后還存在申報信息不允許更正,這個怎么解決
老師老板分紅的時候產個稅,不一定能分到錢啊,有利潤不一定有貨幣資金,對嗎
公司與個人簽訂的租房合同,個人是出租方,公司可以操作代開發(fā)票嗎?
老師好,勞務費是需要在個人所得稅APP申報嗎?是按不含稅金額申報,是吧?
老師,我的營業(yè)執(zhí)照過期了可以暫期還是說只能注銷呢
老師,平時入的一些沒有發(fā)票的費用,可以怎么備注后面匯算時才知道這筆該調增??梢灾苯釉谡獙?調增嗎
4月貨款出納付了:153176.84元,然后供應商5月有筆退貨-67.2元,6月有筆退貨金額-8938.96元。然后供應商紅沖開出的發(fā)票金額是42066.80元(4、5、6月),請問她這個金額怎么得來的