發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人,季收入超過(guò)30萬(wàn),計(jì)提的應(yīng)交增值稅,是否需要在每季度末,將其金額轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的貸方?謝謝
小規(guī)模公司,三個(gè)季度多報(bào)了幾萬(wàn)的無(wú)票收入,以為是不用開票的,這個(gè)季度又開了發(fā)票出去,報(bào)增值稅的時(shí)候是否可以報(bào)無(wú)票收入負(fù)數(shù),沖掉上個(gè)季度的無(wú)票收入
老師,公司小規(guī)模,每月就幾萬(wàn)無(wú)票收入,做收入的時(shí)候增值稅要不要提,提了季度應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
老師好!我公司小規(guī)模的人,季度收入都沒(méi)超45萬(wàn),但是之前每個(gè)月都提了增值稅,請(qǐng)問(wèn)要怎么平這筆增值稅呢,借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅,貸方做什么科目呢
老師好,我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),每季度做賬,每月收入達(dá)不到15萬(wàn),做賬的時(shí)候請(qǐng)問(wèn)需要做計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅分錄?季末再做到營(yíng)業(yè)外收入還是就不用提
您好!想問(wèn)下,我公司昨天進(jìn)了一批剛才,今天項(xiàng)目部就調(diào)撥到另一個(gè)公司了,請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)管理員用記賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人借款給基本戶,然后還款用一般戶歸還,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)轉(zhuǎn)股可是未分配利潤(rùn)過(guò)大,怎樣合理的減少未分配利潤(rùn)?
老師幫我看一下這樣的分錄有沒(méi)有問(wèn)題?出納發(fā)工資的時(shí)候忘記扣個(gè)稅了,員工又退回來(lái)現(xiàn)金交個(gè)稅。
我們第一次退稅的經(jīng)營(yíng)地址需要跟當(dāng)時(shí)報(bào)關(guān)的經(jīng)營(yíng)地址一致嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在對(duì)小微企業(yè)的界定是?
已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn),現(xiàn)在報(bào)廢,咋做賬,去年將剩余價(jià)值一次性轉(zhuǎn)入減值準(zhǔn)備了
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)合同,銷售的產(chǎn)品有的是郵寄、個(gè)別產(chǎn)品出口報(bào)關(guān),那么這個(gè)項(xiàng)目合同,退稅影響嗎
老師裝訂日期怎么寫呢? 因?yàn)槲沂?024年11到2025年6月份的賬 才裝訂上 我不能寫今天裝訂的吧 那要寫幾號(hào)呢次月的幾號(hào)裝訂比較合適呢?
老師開工資有回執(zhí)單用工資表簽字嗎