你好 可以補充申報個稅??
請問郭老師:昨天剛?cè)ヒ患医ㄖ趧?wù)分包企業(yè),現(xiàn)有一個項目在興寧區(qū),公司注冊地在江南區(qū),有外經(jīng)證。1、6月份零申報,7月份沒開票應(yīng)該也是零申報?2、8月份有開票,稅率是9%,稅金是27000元,沒有銷項稅,到時間申報8月份賬,假如沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么申報,有沒有考慮預(yù)交增值稅,附加說,印花稅,企業(yè)所得稅等,如果涉及到預(yù)交怎么申報?
9月份開的公司,現(xiàn)在還在裝修沒開業(yè),昨天收到短信說1月份個稅沒申報,今天去稅局申領(lǐng)了個稅密碼,但是申報期已經(jīng)結(jié)束了,該怎么辦
你好老師,上個月申請的出口經(jīng)營權(quán),這個月還沒有開境外出口發(fā)票也沒有稅務(wù)免低退稅備案,昨天報了增值稅現(xiàn)在收到了稅務(wù)局這條短信這是什么意思的
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報進行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個需要我補繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報單了。我們現(xiàn)在這個月已經(jīng)把票補開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報進行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個需要我補繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報單了。我們現(xiàn)在這個月已經(jīng)把票補開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
請問這個甲公司會計分錄是怎樣的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的聯(lián)營企業(yè),乙和丙關(guān)聯(lián)關(guān)系, 甲的合并范圍就沒有丁和丙 是不是
運輸和安裝費用要計入使用權(quán)資產(chǎn)的成本里面嗎
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費,住宿費,記入工程施工一間接費,還過應(yīng)付職工薪酬一褔利費不呢?我們一般都是工期在一個月左右,不會住項目上。
硬件+嵌入式軟件合并一個產(chǎn)品銷售;硬件銷售額 = 硬件成本 × (1 + 10%) 這個公式是稅法規(guī)定的嗎?主板委外加工,收回后企業(yè)自己錄程序,再自已貼標包裝等,后出售。所以軟件成本是錄程序的這個人工+自己開發(fā)的程序,沒有進項,即征即退:軟件銷售收入*13%-軟件銷售收入*3%=實際退回的稅?
23年1月1日,甲公司租入辦公用建筑物,租賃期7年。每年末支付45萬元。租賃內(nèi)含利率為5.04%。2×23年1月1日甲公司支付與該租賃相關(guān)的初始直接費用5萬元。 假定按照適用稅法規(guī)定,該交易屬于稅法上的經(jīng)營租賃,甲公司支付的初始直接費用于實際發(fā)生時一次性稅前扣除,每期支付的租金允許在支付當期進行稅前抵扣,甲公司適用的所得稅稅率為25%。假設(shè)甲公司未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異,不考慮其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租賃期開始日和第一年末的賬務(wù)處理。 老師先接手,稍后給你參考答案
一般征收13%混凝土銷售公司,可以委托簡易征收3%的攪拌站加工混凝土并取得加工費發(fā)票嗎
4S店全款買車合同已簽電子發(fā)票已開車未提,想換其他顏色,電子發(fā)票可以沖紅么?會有記錄影響二次銷售么?
老師 這里的源泉扣繳 假如題目中說的實際支付價格 我們代扣代繳的時候需要價稅分離嗎 實際支付的價格是含稅價還是不含稅呀 看圖二購買方支付的價格是要分離的
23年1月1日,甲公司租入辦公用建筑物,租賃期7年。每年末支付45萬元。租賃內(nèi)含利率為5.04%。2×23年1月1日甲公司支付與該租賃相關(guān)的初始直接費用5萬元。 假定按照適用稅法規(guī)定,該交易屬于稅法上的經(jīng)營租賃,甲公司支付的初始直接費用于實際發(fā)生時一次性稅前扣除,每期支付的租金允許在支付當期進行稅前抵扣,甲公司適用的所得稅稅率為25%。假設(shè)甲公司未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異,不考慮其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租賃期開始日和第一年末的賬務(wù)處理。 【答案】租賃期開始日 租賃負債=45×(P/A,5.04%,7)=260(萬元) 借:使用權(quán)資產(chǎn) 265 租賃負債——未確認融租費用 55 貸:租賃負債——租賃付款額 315 銀行存款 5 借:遞延所得稅資產(chǎn) 65(260×25%) 貸:遞延所得稅負債 66.25[(26
老師,是去稅局補申報嗎,需要帶什么東西,老師麻煩您說詳細一點,我們之前沒弄過
你好 網(wǎng)上操作 需要看之前是不是有增員了,沒有,那這個補不了需要去稅局大廳了,一、綜合所得申報更正 ?????先看看最常見的綜合所得申報更正。 ?????綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報成功之后,發(fā)現(xiàn)有錯報、漏報的情況,可使用申報更正功能,修改已申報數(shù)據(jù)后重新申報。 ?????具體操作步驟 ????1、啟動更正 ????①進入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ????②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài)。 注意嘍:只有申報類型為“正常申報”,申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。 ?????③點擊【更正申報】按鈕,開始啟動更正申報功能。 ?????④點擊【確定】,進入更正申報填寫界面。 需要注意:1.進入更正申報以后,系統(tǒng)會提示更正申報成功后,需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報表進行逐月更正。 ?2.啟動更正時,系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當前有效的申報記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔后果。 ??????2.更正申報填寫 ?????點擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯誤更正,不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。 ?????選擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。(累計專項附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務(wù)廳);需要刪除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。? 注意:如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯誤,僅是因為之前的稅款所屬期進行了更正申報而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計算】步驟。 ????? ?????3.?稅款計算 ?????在完成申報表本期數(shù)據(jù)的更正后,點擊【2稅款計算】,重新計算更正后的應(yīng)補(退)稅額。 ????4.?附表填寫 ??【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”或“稅延養(yǎng)老保險”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 ?????5.?申報表報送和稅款繳納 ????報表填寫完成后,按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進行報送。報送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時,可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。 若報送時提示報送不成功的,應(yīng)按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務(wù)廳處理。 ?????6.?撤銷更正 ?????如果在報送申報表之前,發(fā)現(xiàn)原申報數(shù)據(jù)無誤,可點擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報。但成功報送申報表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動導(dǎo)出備份的原申報記錄。 重要提醒: 1.在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報數(shù)據(jù)不會更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報時的累計數(shù)據(jù)能按更正申報后的最新數(shù)據(jù)計算。 2.更正申報往期月份時,后期月份應(yīng)該逐月進行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。 3.更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。 4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報數(shù)據(jù)。 5.若更正申報后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。 6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務(wù)廳更正。 7.為避免因錯誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失,每次啟動更正時,系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當前有效的申報記錄指定路徑(默認為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆谩C看螌?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。
老師,1月份還沒有網(wǎng)上申報,登錄個稅客戶端,顯示申報期過了,讓去稅務(wù)局辦理,那去稅務(wù)局辦理需要帶什么資料
帶上營業(yè)執(zhí)照,公章經(jīng)辦人身份證和申報個稅的相關(guān)資料。
老師,營業(yè)執(zhí)照正副本都可以嗎,要不要復(fù)印件,相關(guān)資料是指什么,沒報過,不清楚具體要帶什么呀
你好 ?營業(yè)執(zhí)照副本都可以?帶上營業(yè)執(zhí)照,公章經(jīng)辦人身份證和個稅申報的數(shù)據(jù) 最好存U盤里,你稅局要求的其他資料? ?
好的,謝謝老師
不客氣如果問題解決請好評。
那老師,去補申報的時候,要交罰款嗎,我們還沒開始營業(yè),是不是只要法人的個稅零申報就可以
你好 沒有人員工資可以0申報的
老師,那會不會有罰款啊
你好 這不好說 看你稅局規(guī)定?