您好,這是可以正常入賬,正常認(rèn)證的,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)來(lái)核算的
非開(kāi)辦期間,在沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)的情況下,進(jìn)項(xiàng)可以入賬幺。入賬是必需得認(rèn)證么。認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),還是記應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅么
老師我們是一家新企業(yè),還沒(méi)有產(chǎn)生銷(xiāo)售收入,我進(jìn)項(xiàng)入賬了,但是沒(méi)有認(rèn)證,留在應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)借方,下個(gè)月如果有銷(xiāo)售收入及銷(xiāo)項(xiàng)了,再與下月進(jìn)項(xiàng)一起認(rèn)證,可以嗎
老師,專(zhuān)票當(dāng)月入賬了,但進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月未認(rèn)證,是下在應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,有的下在待認(rèn)證,有的下在待抵扣,兩種都有,有點(diǎn)暈
你好,想請(qǐng)教下現(xiàn)在是籌建期,還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),但有些固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅,我是做借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅額還是記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?貸銀行存款。到營(yíng)業(yè)期時(shí)再?gòu)拇J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
新辦企業(yè)出差買(mǎi)辦公用品的可抵扣進(jìn)項(xiàng)因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)售收入無(wú)銷(xiāo)項(xiàng),稅入待認(rèn)證還是開(kāi)始入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額等月底再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證?月底報(bào)稅不認(rèn)證可以增值稅零申報(bào)嗎?還是要填
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶(hù)扣錢(qián)嗎?老板說(shuō)他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶(hù)扣。到手多少就是多少。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價(jià)值和賬面價(jià)值的差點(diǎn)嗎?
老師,公司注銷(xiāo)時(shí),未分配利潤(rùn),所有者權(quán)益可以調(diào)整嘛?怎么處理
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)在建中的廠(chǎng)房,其土地的攤銷(xiāo)要計(jì)入在建工程是嗎
現(xiàn)在是手撕票,改成電子發(fā)票怎么辦理
這題的凈現(xiàn)值沒(méi)看懂呀?能幫忙解釋一下嗎
比如7月頭條收入300元8月份700元一同8月份提現(xiàn)夠交稅嗎
固定資產(chǎn)折舊怎么處理,怎么做分錄
可以先不認(rèn)證,入賬么。有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)么
最好是認(rèn)證的同時(shí)做賬,要不然的話(huà),你的賬和報(bào)表會(huì)不一致的