同學(xué),你好 收款金額=12000%2B增值稅%2B增值稅稅附加稅=12000*6%*(1%2B7%%2B3%%2B2%)%2B12000=12806.4

你好,我公司給別人開(kāi)發(fā)票,需要她們給稅錢(qián),稅錢(qián)怎么算,6%的票,假如開(kāi)12000的,加上稅錢(qián)給我們多少錢(qián),我們不虧
老師好,我們公司有些票需要?jiǎng)e的單位開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票過(guò)來(lái),需要我們出10個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián),比如5000套x18元=90000 元,這是不含稅價(jià)格,請(qǐng)問(wèn)讓對(duì)方公司怎么開(kāi)票,我們的不會(huì)虧稅錢(qián),因?yàn)槁?tīng)別人說(shuō)乘以0.1算出來(lái)的金額,是稅上加稅,我們婦女處稅錢(qián)了,搞不懂,請(qǐng)教老師
別人給我開(kāi)了1000塊錢(qián)的加油增值稅電子發(fā)票,我需要給他多少錢(qián)
我們收到一筆錢(qián)是客戶打過(guò)來(lái)的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個(gè)點(diǎn),那就承擔(dān)5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢(qián),對(duì)方是小規(guī)??梢蚤_(kāi)專票,稅點(diǎn)是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)我們需要開(kāi)具給對(duì)方多少錢(qián)?讓對(duì)方給我們開(kāi)具多少錢(qián)的發(fā)票?
老師,我們是房開(kāi)公司。我們借錢(qián)給別人收的利息開(kāi)票的稅率是多少?
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢(qián)是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過(guò)多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢(qián),我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營(yíng)業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來(lái)的訂單去沖減收入?是不是月底就沒(méi)有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長(zhǎng)多少時(shí)間
各位老師好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票提額怎么會(huì)好通過(guò)一點(diǎn) 需要提200萬(wàn)左右
樸老師,買(mǎi)的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
公司是銷(xiāo)售企業(yè),購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存軟件。這個(gè)是不是要做無(wú)形資產(chǎn),每月做攤銷(xiāo)


但是12806.4得增值和附加是811.87,我們不事虧了嗎
我們的12000都不夠了
12000是不含稅金額,增值稅稅是根據(jù)不含稅金額計(jì)算的,不是根據(jù)12806.4 計(jì)算的,
意思算出增值和附加就可以了,那為什么有個(gè)供應(yīng)商和我們要稅簽,1%稅率要2%的稅錢(qián)
可能計(jì)算了人工費(fèi)等其他費(fèi)用,還有經(jīng)營(yíng)所得稅(虧損企業(yè)不用交)
老師,這種需要考慮印花稅嗎?
印花稅的稅率很低的? 計(jì)算是可以忽略不計(jì)
那我明白了,以后算稅直接加上增值和附加
嗯,好的,有問(wèn)題隨時(shí)溝通,滿意 給個(gè)好評(píng)??
老師,給在嗎?別人給我們打12806.4的錢(qián),我們得給別人開(kāi)這么多票,價(jià)稅合計(jì)這么多才可以,那我們不是確實(shí)虧了
稅另外支付,可以單獨(dú)
意思稅款單獨(dú)記賬?怎么記呢
你好,你上面講的稅點(diǎn) 這個(gè)按照稅法規(guī)定是不合規(guī)的。 正常賣(mài)東西你們就需要承擔(dān)稅金,購(gòu)進(jìn)的稅也可以抵扣。合規(guī)的交易只有含稅價(jià)和不含稅價(jià)這個(gè)說(shuō)法,含稅就是包含增值稅,例如賣(mài)100萬(wàn)的貨,增值稅13%,那么總計(jì)應(yīng)收取113萬(wàn)貨款