同學,你好 收款金額=12000%2B增值稅%2B增值稅稅附加稅=12000*6%*(1%2B7%%2B3%%2B2%)%2B12000=12806.4
你好,我公司給別人開發(fā)票,需要她們給稅錢,稅錢怎么算,6%的票,假如開12000的,加上稅錢給我們多少錢,我們不虧
老師好,我們公司有些票需要別的單位開進項票過來,需要我們出10個點的稅錢,比如5000套x18元=90000 元,這是不含稅價格,請問讓對方公司怎么開票,我們的不會虧稅錢,因為聽別人說乘以0.1算出來的金額,是稅上加稅,我們婦女處稅錢了,搞不懂,請教老師
別人給我開了1000塊錢的加油增值稅電子發(fā)票,我需要給他多少錢
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個點,那就承擔5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對方是小規(guī)??梢蚤_專票,稅點是3個點,請問我們需要開具給對方多少錢?讓對方給我們開具多少錢的發(fā)票?
老師,我們是房開公司。我們借錢給別人收的利息開票的稅率是多少?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務局給公司退稅的情況么?為什么會退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構,分支機構銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
但是12806.4得增值和附加是811.87,我們不事虧了嗎
我們的12000都不夠了
12000是不含稅金額,增值稅稅是根據(jù)不含稅金額計算的,不是根據(jù)12806.4 計算的,
意思算出增值和附加就可以了,那為什么有個供應商和我們要稅簽,1%稅率要2%的稅錢
可能計算了人工費等其他費用,還有經(jīng)營所得稅(虧損企業(yè)不用交)
老師,這種需要考慮印花稅嗎?
印花稅的稅率很低的? 計算是可以忽略不計
那我明白了,以后算稅直接加上增值和附加
嗯,好的,有問題隨時溝通,滿意 給個好評??
老師,給在嗎?別人給我們打12806.4的錢,我們得給別人開這么多票,價稅合計這么多才可以,那我們不是確實虧了
稅另外支付,可以單獨
意思稅款單獨記賬?怎么記呢
你好,你上面講的稅點 這個按照稅法規(guī)定是不合規(guī)的。 正常賣東西你們就需要承擔稅金,購進的稅也可以抵扣。合規(guī)的交易只有含稅價和不含稅價這個說法,含稅就是包含增值稅,例如賣100萬的貨,增值稅13%,那么總計應收取113萬貨款