你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師好!匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅登錄怎么寫?是通過利潤(rùn)分配科目嗎?
分支機(jī)構(gòu)匯算清繳補(bǔ)繳會(huì)計(jì)分錄怎么寫?需要過度以前年度損益、未分配利潤(rùn)科目嗎
老師,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄可以直接寫,借利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅嗎?
老師所得稅匯算清繳補(bǔ)交上年的所得稅,分錄怎么寫,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
您好老師,匯算清繳補(bǔ)交23年企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄這么做可以嗎 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 交稅時(shí):借:應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
經(jīng)營(yíng)范圍有會(huì)議及展覽服務(wù)開推廣及營(yíng)銷宣傳服務(wù)可以嗎
撞壞自己?jiǎn)挝煌\噲?chǎng)設(shè)備所收取的賠償款能給對(duì)方開發(fā)票嗎?開票商品和服務(wù)稅收分類編碼是多少?
進(jìn)項(xiàng)為:電腦屏幕、主機(jī)、鍵盤……, 而賣的時(shí)候銷項(xiàng)為:電腦一套 這種的怎么處理
請(qǐng)問制造業(yè)餐飲票不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 能做為成本費(fèi)用嗎?
老師,這樣的票據(jù)可以入賬嗎?
老師,小規(guī)模納稅人與一般納稅人的區(qū)別和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么
請(qǐng)問計(jì)算企業(yè)所得稅為啥不能扣交了的所得稅費(fèi)用?
老師,公司可以只給員工交養(yǎng)老嗎?員工不想交其他的險(xiǎn)種
想問一下,我公司是服務(wù)行業(yè),有收入,成本應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)哪些?
老師,我想問下劃撥的土地,可以入賬么?
老師,軟件里沒有以前年度損益這個(gè)科目。就借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 這樣可以嗎?
1、計(jì)提稅款時(shí) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 、 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款