你好!工商辦理變更了嗎?
老師你好。我這邊是大陸一個(gè)小型創(chuàng)業(yè)公司,目前在幫一位香港客戶(hù)做商城小程序賣(mài)東西給內(nèi)地客戶(hù)。 客戶(hù)因?yàn)樵谙愀?,涉及到支付?wèn)題客戶(hù)想讓內(nèi)地用戶(hù)支付給我們,由我們來(lái)幫忙代收,然后再將賬轉(zhuǎn)給他們,這里面有幾個(gè)問(wèn)題: 1、我們?nèi)绻龃眨璨恍枰裁促Y質(zhì),還是只要合同約定我們作為其貨款代收方就可以了 2、我們代收后以什么理由給香港公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬是相對(duì)合規(guī)的 3、這其中會(huì)涉及到哪些稅? 麻煩
老師好。我是個(gè)體工商戶(hù)。開(kāi)增值稅普通發(fā)票。單位經(jīng)營(yíng)地址搬家了。由于但是還沒(méi)去稅務(wù)局做變更呢。我由于沒(méi)有財(cái)務(wù)知識(shí),錯(cuò)誤地把金稅盤(pán)的單位地址更改了。票也都給購(gòu)票人了。現(xiàn)在聽(tīng)人說(shuō),不能改,就得用稅務(wù)登記證里的地址。可是已經(jīng)這樣了,我該怎么辦?開(kāi)了兩萬(wàn)多的票都要跟客戶(hù)要回來(lái)作廢重開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,客戶(hù)搬廠(chǎng)房,開(kāi)票資料地址有變動(dòng),我直接在金稅盤(pán)改客戶(hù)的資料就可以了吧?不用做其他什么程序吧?
老師,我們代客戶(hù)繳納海關(guān)增值稅和關(guān)稅,客戶(hù)沒(méi)有資質(zhì)繳納,所以出來(lái)的稅單是我們抬頭,單抬頭。問(wèn)題是,我們?cè)趺词栈貋?lái)這筆稅,客戶(hù)說(shuō)直接付錢(qián),他們沒(méi)有付款依據(jù),因稅單他們不能用,那我們開(kāi)票收回,我就開(kāi)墊付的增值稅和關(guān)稅金額嗎?那開(kāi)什么明目呢,而且,我如果抵扣開(kāi)墊付金額,肯定是抵扣的多,繳稅少,這樣不對(duì)吧,還有其他做法嗎?望老師能詳細(xì)解答,謝謝啦!
老師:我們2019年到2023年購(gòu)買(mǎi)柴油的公司被稅務(wù)查到虛開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)稽查通知我們這邊要到公司查詢(xún)關(guān)于對(duì)方的資料。請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該準(zhǔn)備什么東西,我們的業(yè)務(wù)都是真實(shí)的,但是當(dāng)時(shí)他的柴油不是直接送給我們,而是送給我們的客戶(hù),因?yàn)槲覀兛蛻?hù)沒(méi)錢(qián)給我們就用柴油抵扣,發(fā)票由賣(mài)油的開(kāi)的。請(qǐng)問(wèn)這種對(duì)我們有什么影響?
老師好,給客戶(hù)買(mǎi)車(chē)票,請(qǐng)客戶(hù)吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問(wèn)下,想看著書(shū)就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書(shū)好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫(xiě)有誤,金額沒(méi)有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開(kāi)張發(fā)票給單位,要在哪兒開(kāi),發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng):社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車(chē)輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車(chē)的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2024年公司對(duì)公賬戶(hù)有流水,但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬,2025年開(kāi)始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開(kāi)始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷(xiāo)售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買(mǎi)的汽車(chē)現(xiàn)在要賣(mài),不管好久買(mǎi)的?,F(xiàn)在賣(mài)稅率都是可以1是不是?2、如果賣(mài)10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專(zhuān)票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買(mǎi)的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣(mài)可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒(méi)有取得專(zhuān)票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開(kāi)5?
您是問(wèn)客戶(hù)的工商辦理變更嗎?這個(gè)我不清楚喔!是客戶(hù)發(fā)通知來(lái),說(shuō)是開(kāi)票資料有變動(dòng)的!
你好!最好是有一份工商變更的復(fù)印件給你們。
那除了要一份復(fù)印件,然后在金稅盤(pán)改客戶(hù)資料就可以了吧?
你好,是的,這樣就可以了。