1,需要的,月末根據(jù)可能收回的完工部分確認(rèn)收入 2,成本,按已經(jīng)發(fā)生的處理
建筑行業(yè),合同規(guī)定完工程度到30%都要開具發(fā)票回來錢,但一直可能完工80%才會回來錢,也都是很確定哪個月回來錢,才開票!但每個月都會發(fā)生成本,我應(yīng)該在什么時候確定收入,每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)多少成本?
你好!老師!我想請教個問題,我現(xiàn)擔(dān)任一家勞務(wù)公司會計,平常我都是依開發(fā)票確認(rèn)收入,建筑行業(yè)你也知道,甲方都是按比例一撥款,成本需要每月計提并結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這樣造成虧損很大,因為拔款按比例,成本是實際發(fā)生,還有工程跨年完工,甲方又撥錢開票,還能結(jié)轉(zhuǎn)以前年度成本嗎?請指教![合十]
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價和完工進度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價和完工進度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)
還有個問題想請教下!公司是做政府系統(tǒng)集成工程的!也單獨銷售設(shè)備!主要是做工程!會買許多不同類的產(chǎn)品來做這個工程!但是我們會不定時的開票給對方客戶!但是發(fā)票一次性又不會按合同開完金額!會只開部分!基本上都是這種情況!那這個我應(yīng)該怎么做會計分錄呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?謝謝!另外!領(lǐng)導(dǎo)要求我實際倉庫的余額要和賬面上相符!我怎么才能相符??!開票當(dāng)月我可能只開了10萬!工程合同總價為50萬!但是他這個工程的材料可能都領(lǐng)完了!我月底怎么去做賬務(wù)處理!才能和倉庫一樣呢?
老師客戶另外收了8個點稅點、本來貨物1000、 客戶轉(zhuǎn)對公1080 那我開多少金額的票給客戶呢
我們是銷售方,購進方需要紅沖開給我們的部分發(fā)票,這個是我們銷售方開嗎?還是購進方開了給我們確認(rèn)?
老師,需要一個銷貨清單模板?
老師,或有事項這章,比如基本確定可以從保險公司獲得的補償為什么不能沖減預(yù)計負(fù)債的金額,而是沖減營業(yè)外支出的金額
有個工人去大廳開了裝卸搬運服務(wù)的發(fā)票給我們,這個算勞務(wù)發(fā)票嗎,發(fā)標(biāo)上面寫得有我們要代扣代繳勞務(wù)所得的,但不清楚屬不屬于明年的綜合所得匯算清繳項目
公司開戶費 網(wǎng)銀管理費可以不記賬嗎
是不是只要跟工地掛鉤的勞務(wù),都不能開勞務(wù)*勞務(wù)費?
國際稅收到計算題,為什么在國外已經(jīng)交了所得稅還要再預(yù)提所得稅
會計學(xué)堂在哪里下載出貨單
老師,請問建筑企業(yè)掛靠方通過什么戶把掛靠費給被掛靠方?
但我們都沒開票?我要是填報增值稅申報表是時應(yīng)該怎么填?
在未開票收入填寫申報處理 或后面開票時申報