你好: 這個(gè)不影響。 納稅時(shí),會(huì)按照50萬(wàn)元作為銷售額計(jì)算增值稅。 客戶罰款可以在計(jì)算企業(yè)所得稅稅前扣除。(計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出) 總體上,多繳稅,凈利潤(rùn)低。

假如說(shuō)公司一個(gè)月做的貨款是50W,開(kāi)票金額也是50W, 但收到客戶處罰款8W,實(shí)際收到貨款42W),開(kāi)票金額與收款金額不同,這樣會(huì)有什么影響嗎?
當(dāng)月預(yù)付房租,下月才收到發(fā)票,那當(dāng)月的房租攤銷怎么處理呢?房租的金額很大,做到下月怕收支不匹配。然后我們公司有很多公戶打款給個(gè)人的報(bào)銷款和實(shí)際收到發(fā)票金額不一致,會(huì)不會(huì)有什么影響?個(gè)稅申報(bào)期和增值稅申報(bào)期時(shí)間是一樣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)付賬款,沒(méi)有收到采購(gòu)票可以暫估入賬嗎?我公司收到客戶審計(jì)對(duì)賬函,上面的暫估應(yīng)付賬款金額,和我公司實(shí)際應(yīng)收合同余款(沒(méi)給客戶開(kāi)票)金額不一致,我應(yīng)該怎么處理這個(gè)對(duì)賬函?
銷售產(chǎn)品有第三方幫忙銷售,開(kāi)票給結(jié)款方,發(fā)票金額相同開(kāi)給結(jié)款方,但收入做賬金額是實(shí)際收款金額,回款到后多余款項(xiàng)第三方開(kāi)發(fā)票我方從結(jié)款方多的錢(qián)再付出去,這樣是虛開(kāi)發(fā)票嗎?直接賬扣了多的金額,如果銷售收入做結(jié)款金額,那么與第三方退回的這筆多的款就要進(jìn)去費(fèi)用也是一筆很大的金額費(fèi)用。這種情況怎么處理不違反稅收規(guī)定?
老師,公司有一筆貨款分三次收到的,9月收到第一筆貨款,但是客戶說(shuō)先不用開(kāi)票,我9月就把這筆收入錄入預(yù)收賬款科目,10月客戶讓開(kāi)貨款總金額的發(fā)票,10月就收到了剩下兩筆貨款,那預(yù)收賬款那筆,我怎樣抵消?
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦

