您好,注意題干中的類型,本題中的是小規(guī)模納稅人,不存在進(jìn)項,銷項稅額,所以不用設(shè)置了。
老師,這個真的發(fā)生退貨是,沖回以前的銷項稅額為什么要借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)呢,一般這樣的不都是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)嗎
老師您好圖中c選項應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額、銷項稅額)不是它的專欄嗎?為什么說不再設(shè)置啦呀
老師好,c選項,小規(guī)模納稅人稅不可以抵扣,直接記入成本,銷售額,為什么還要設(shè)置應(yīng)交稅費
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅當(dāng)進(jìn)項大于銷項時,為什么用的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,而不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,小規(guī)模納稅人本季度,已知銷項發(fā)票不含稅銷售額為A,銷項稅額為B,含稅銷售收入為40萬,進(jìn)項發(fā)票不含稅金額為C,進(jìn)項稅額為D,進(jìn)項價稅合計為15萬,三個季度工資共6.4萬,它的應(yīng)交增值稅稅額怎么計算?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
您好,如果滿意請您給個五星好評。謝謝