你好? ? 你開的是什么服務(wù)業(yè)的 發(fā)票 。? 你們符合免稅政策嗎??
一月份我們開了專票,6個點(diǎn)的服務(wù)業(yè)發(fā)票給客戶,到2月份被要求紅沖專票,開免稅的普票,想問下紅沖發(fā)票這部分稅能退嗎,能申請退稅?
我們是小規(guī)模,2021年12月開了13萬的專票,2022年4月開了紅沖的13萬的發(fā)票,這個紅沖之后的稅費(fèi)在哪里申請退稅?是稅務(wù)局網(wǎng)站上,2022年6月份季報(bào)時才能申請退稅嗎?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說通嗎?因?yàn)?月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師,我這邊一般納稅人,銷售方2月份給開了個40000信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票,稅額已經(jīng)抵扣完了,這個月因?yàn)橐恍┦虑?,要退款給我們買方退32000,要求開紅字信息表,給開了-32000,對方說什么要全額沖不能部分紅沖,這個部分紅沖是可以的吧
我去年12月底開具了60多萬的增值稅專用發(fā)票,稅率3%,由于客戶要求是開13個點(diǎn)的,所以導(dǎo)致這個交易終止,客戶在1月份退了我的票,我在1月份申報(bào)上個季度的時候就交了稅款,客戶退票之后我在2月份全部沖了紅,這個月申報(bào)成了負(fù)數(shù)申報(bào),產(chǎn)生退稅,這個退稅理由要怎么寫
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
符合免稅政策的
你好? 去紅沖發(fā)票 然后申請退稅。 這個可以申請的