你好!這個(gè)服務(wù)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用中借:銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。收入確認(rèn) 借銀行存款 其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師 我司是電商 商城收取商家的傭金 計(jì)入銷售費(fèi)用嗎,做賬時(shí)借貸如何寫 ?代收配送費(fèi)為收取后商城在結(jié)算中返還給商家這個(gè)計(jì)入哪個(gè)費(fèi)用 借貸怎么寫呢?
老師好,用訂單寶借款先用收取的服務(wù)費(fèi),然后在收入中抵還,怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
老師好!剛?cè)肼毜男聲?huì)計(jì),發(fā)現(xiàn)一筆帳。 請(qǐng)老師幫忙看下是否正確,老人服務(wù)中心收到服務(wù)費(fèi)。 五月收六月費(fèi)用 借:銀行存款 4000 貸:預(yù)收賬款 4000 六月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款4000 貸:服務(wù)費(fèi)收入4000 然后六月中旬老人退住了,原會(huì)計(jì)做的賬是 貸:服務(wù)費(fèi)收入-4000 貸:預(yù)收賬款4000 借:預(yù)收賬款2400 貸:服務(wù)收入2400 感覺是做錯(cuò)了,請(qǐng)老師幫忙看下
老師您好:技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵扣稅費(fèi)后的會(huì)計(jì)分錄怎么做?我未抵扣前做的會(huì)計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用 貸銀行這款
老師你好,實(shí)際做賬中,我看老會(huì)計(jì)做(銀行直接收取金融服務(wù),已取回發(fā)票)分錄是借財(cái)務(wù)費(fèi)用99 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-99,這是為什么呢? 為什么不是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款?
老師你好,我想問下殘保金申報(bào)人數(shù)與個(gè)稅申報(bào)人數(shù)不一致的情況下稅務(wù)要怎么處理
你好 老師 麻煩問下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的稅 怎么調(diào)整2024年的賬務(wù)
老師好,請(qǐng)問公司銷售貨款和給客戶的返利款,是各付各的,還是客戶把該返的利扣除后在付過款呢?
藥企行業(yè),購買中藥電子秤應(yīng)該錄入哪個(gè)科目
老師招待費(fèi)限額是多少
認(rèn)證抵扣了的發(fā)票對(duì)方是不是不能紅沖?
老師,銀行收到錢,做未開票的會(huì)員費(fèi)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入三級(jí)明細(xì)怎么寫
老師,我要開發(fā)票,松節(jié)水,一桶一桶的,發(fā)票類別是什么呢
老師:公司簽了技術(shù)開發(fā)合同,分幾個(gè)階段付款,每付一筆款對(duì)方也有開票,要所有款結(jié)清才能軟件開發(fā)完畢,我現(xiàn)在這樣寫分錄可以嗎?正確的分錄怎么寫啊?
老師,您好,請(qǐng)問一下民營(yíng)門診,收到預(yù)收款項(xiàng),分別由POS機(jī),美團(tuán),還有同品牌其他門診內(nèi)部轉(zhuǎn)診款項(xiàng),分別入應(yīng)收賬款-二級(jí)明細(xì),確認(rèn)收入按照實(shí)際消費(fèi)的金額確認(rèn)收入,未確認(rèn)收入的各二級(jí)明細(xì)科目余額怎么處理?需要統(tǒng)一轉(zhuǎn)入某一科目嗎?確認(rèn)收入時(shí)再從該科目相反方向確認(rèn)