你好,是減免的所得稅嗎??

請問老師,此表中的10至12月的利潤總額是根據(jù)利潤表得知嗎?算出企業(yè)所得稅才能寫分錄是嗎?
請問老師,企業(yè)所得稅中的a201030表格是怎么算出來的?利潤總額是2620430元
請問老師,我們交企業(yè)所得稅是按利潤表里的利潤總額來算的嗎
老師,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅是按照利潤表中的利潤總額算出來的嗎
老師您好,請問利潤表中的“利潤總額”與企業(yè)所得稅報表中的“利潤總額”的數(shù)值怎么不一樣呢?
小規(guī)模取得了專票,是不是按按普票用計入成本呢,老師?
固定資產(chǎn)未折舊完出售,銷售收入小于賬面剩余價值,計入營業(yè)外支出對嗎,若是一般納稅人但是建筑簡易征收項目開3個點合理嗎
黃金行業(yè)加工行業(yè),增值稅附表一,服務(wù)費填寫應(yīng)稅勞務(wù),還是簡易計稅
老師,您好,問下公司是工廠生產(chǎn)銷售貨物,線上線下都銷售,現(xiàn)在電商平臺讓我開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,這個可以開嗎?
老師好,我們有一批貨賣了一點,退了剩余部分,供應(yīng)商給我們退款,錢退多了,多余的退款項應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?這批貨是之前小規(guī)模納稅人只進購進的,現(xiàn)在已經(jīng)變成一般納稅人了
老師好,預(yù)繳的企業(yè)所得稅需要計提嗎?可以直接做分錄借所得稅費用貸銀行存款嗎?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
是的,請問一下老師 這個要怎么算 ?
你好,如果是企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè),利潤總額是2620430元,減免的所得稅=2620430*25%—(100萬*5%%2B1620430*10%)
1620430是從哪里來的?。?
你好,1620430=2620430—100萬 1620430就是這樣計算而來的
應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是 5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
可是,老師算出來不太一致啊
報表上面顯示是443064元
你好,能把你單位企業(yè)所得稅中的a201030表格提供一下圖片?
是這樣嗎?
你好,如果是企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè),利潤總額是2620430元,減免的所得稅=2620430.65*25%—(100萬*5%%2B1620430.65*10%)=443064,結(jié)果與你提供的圖片相同啊?
這是之前的財務(wù)報的,我不清楚它這個數(shù)據(jù)是怎么來的
!???不好意思老師,我在算一下
你好,如果是企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè),利潤總額是2620430元,減免的所得稅=2620430.65*25%—(100萬*5%%2B1620430.65*10%)=443064,這個就是計算過程啊,你不明白的地方具體是哪里呢?
謝謝老師,不好意思剛剛是我算錯了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝