你好,是減免的所得稅嗎??
請(qǐng)問老師,此表中的10至12月的利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表得知嗎?算出企業(yè)所得稅才能寫分錄是嗎?
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅中的a201030表格是怎么算出來的?利潤(rùn)總額是2620430元
請(qǐng)問老師,我們交企業(yè)所得稅是按利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額來算的嗎
老師,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額算出來的嗎
老師您好,請(qǐng)問利潤(rùn)表中的“利潤(rùn)總額”與企業(yè)所得稅報(bào)表中的“利潤(rùn)總額”的數(shù)值怎么不一樣呢?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費(fèi)用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個(gè)人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時(shí)需要附合同?
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實(shí)操我點(diǎn)了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
股東要從公戶里取一萬出來,備注寫啥好點(diǎn)呢,用于日常辦公的
我們公司賣農(nóng)產(chǎn)品,免稅,但是買方要我們開含稅點(diǎn)的發(fā)票,可以開嘛
在生產(chǎn)型企業(yè)中成本核算和存貨核算的區(qū)別,在系統(tǒng)中要先進(jìn)行哪一步
免退稅適用于幾乎沒有內(nèi)銷的企業(yè)嗎?
我們財(cái)務(wù)審計(jì)的費(fèi)用放:管理費(fèi)用_審計(jì)費(fèi) 嗎?
老師,賓館主營(yíng)業(yè)務(wù)是住宿,有印花稅嗎
是的,請(qǐng)問一下老師 這個(gè)要怎么算 ?
你好,如果是企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè),利潤(rùn)總額是2620430元,減免的所得稅=2620430*25%—(100萬*5%%2B1620430*10%)
1620430是從哪里來的啊?
你好,1620430=2620430—100萬 1620430就是這樣計(jì)算而來的
應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是 5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
可是,老師算出來不太一致啊
報(bào)表上面顯示是443064元
你好,能把你單位企業(yè)所得稅中的a201030表格提供一下圖片?
是這樣嗎?
你好,如果是企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè),利潤(rùn)總額是2620430元,減免的所得稅=2620430.65*25%—(100萬*5%%2B1620430.65*10%)=443064,結(jié)果與你提供的圖片相同啊?
這是之前的財(cái)務(wù)報(bào)的,我不清楚它這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的
!?。坎缓靡馑祭蠋?,我在算一下
你好,如果是企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè),利潤(rùn)總額是2620430元,減免的所得稅=2620430.65*25%—(100萬*5%%2B1620430.65*10%)=443064,這個(gè)就是計(jì)算過程啊,你不明白的地方具體是哪里呢?
謝謝老師,不好意思剛剛是我算錯(cuò)了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝