你好 賬上要調(diào)整的? ??調(diào)整未分配利潤
發(fā)現(xiàn)20年多計提了一筆費用,匯算清繳的時候直接調(diào)增就可以嗎?賬面就調(diào)整未分配利潤?
老師,我想問下,就是我發(fā)現(xiàn)我21年年底多預(yù)提了一筆幾十萬的費用,就不應(yīng)該預(yù)提。那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,我是不是做一筆調(diào)整分錄,在2月份賬里做借預(yù)提費用,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-沒分配利潤,然后在21年匯算清繳做一筆調(diào)增
發(fā)現(xiàn)前年管理費用多記了10000,借管理費用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報匯算清繳時,是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
20年12月有筆財務(wù)費用漏記了,21年4月做了借:以前年度損益調(diào)整,直接就轉(zhuǎn)入了利潤分配里面,(沒做應(yīng)交稅費這筆分錄)現(xiàn)在21年匯算清繳,我能直接把那筆財務(wù)費用納稅調(diào)減嗎?如果調(diào)減的話,我在匯算清繳這張表填哪里?
老師您好,我2020沒有計提工會經(jīng)費,在21年9月補計提了20年的工會經(jīng)費,賬上借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。之后去把20年的匯算清繳中利潤總額減去了工會經(jīng)費,當(dāng)時交了這筆費用就沒有調(diào)增工會經(jīng)費。請問21年的匯算清繳中,還需要調(diào)減20年的工會經(jīng)費嗎,謝謝
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
那匯算清繳申報報表的時候我在哪里調(diào)增?
你好 匯算前調(diào)整的,這個可以稅前扣除不用調(diào)整了?
匯算前我怎么調(diào)整呢?就直接調(diào)整未分配利潤?
你好 小準(zhǔn)則?直接調(diào)整未分配利潤 借未分配利潤 貸 應(yīng)付等?
這個多計提了不是涉及補繳稅款嗎,我直接調(diào)整就可以?
你好 少交稅要調(diào)整所得稅?? 借未分配利潤 貸 應(yīng)付等? 應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅?
多計提不是不可以稅前扣除嗎,不就需要調(diào)增?
多計提 會少交所得稅? 現(xiàn)在調(diào)整就要交所得稅??
那我需要怎么做呢,賬上和稅務(wù)上
你好 上面給你寫分錄 了?