你好,所得稅年度匯繳申報主要看收入明細(xì)表,成本費(fèi)用明細(xì)表,納稅調(diào)整項目明細(xì)表,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表等?
老師,我想請問一下,就是所得稅年度匯繳申報主要看哪幾個表?。?/p>
老師我要是想算一下企業(yè)所得稅,需要看那幾個表的哪幾個數(shù)據(jù)???
老師,請問下稅務(wù)局需要我們補(bǔ)前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表就好?還是只更正匯算清繳那張申報表就好?以前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表需不需要更正?
老師好,我想請問下公立醫(yī)院,我在申報企業(yè)所得稅匯算清繳時,該選擇哪幾張表呢
老師好,請問,企業(yè)年度匯算清繳就是指所得稅年度申報表嗎
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因為當(dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當(dāng)時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費(fèi),那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
老師,我想問的是看我們賬務(wù)上的哪幾個表去填申報表
你好,需要根據(jù)損益科目的明細(xì)賬去填寫相關(guān)申報表欄次?
老師,就是工資薪金哪里我們數(shù)據(jù)和稅收沒有需要調(diào)整的,我沒填,是不是還是要填啊,用管理費(fèi)用工資年度累計的那個金額
你好,需要填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)的,只是不需要調(diào)整就是了?
老師,那工資薪金數(shù)據(jù),我是不是看管理費(fèi)用工資薪金年累計金額就可以?。?
你好,不限于管理費(fèi)用的工資薪金,因為工資薪金可能還會通過制造費(fèi)用,銷售費(fèi)用科目核算的?
老師,那我看數(shù)據(jù)看哪里的呢?應(yīng)付職工薪酬年底累計發(fā)生額嗎?
你好,是看應(yīng)付職工薪酬本年累計發(fā)生額
老師,但是應(yīng)付職工薪酬累計發(fā)生額扣除了社保和公積金的金額,那個工資支出不應(yīng)該包含社保和公積金嗎?
你好,僅僅是應(yīng)付職工薪酬—工資明細(xì)科目的本年累計發(fā)生額
就是只填應(yīng)付職工薪酬工資本年累計借方金額嗎?
你好,賬載金額是填寫應(yīng)付職工薪酬—工資貸方本年累計金額,稅收金額是填寫應(yīng)付職工薪酬—工資 借方本年累計金額