你好,當(dāng)月要計(jì)提印花稅
收到注冊(cè)資金(資金帳簿)后,印花稅當(dāng)月繳納,但申報(bào)是次月申報(bào)的,那當(dāng)月是否要計(jì)提印花稅呢?還是次月直接稅借:稅金及附加 貸:銀行存款呢?
4月收到1-3月六稅兩費(fèi)的印花稅退稅,怎么做賬?我們之前印花稅是按次申報(bào)的,所以做賬時(shí)候沒(méi)計(jì)提,直接做成借:稅金及附加 貸:銀行存款
印花稅沒(méi)計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
印花稅是當(dāng)月計(jì)提,下個(gè)月繳納?還是不用計(jì)提,下月繳納時(shí)直接入賬 借:稅金及附加-印花稅 100 貸:銀行存款 100
這些附加稅在發(fā)生的當(dāng)月需要計(jì)提嗎?還是在次月報(bào)稅交的時(shí)間直接借,稅金及附加,貸,銀行存款
老師,公司抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,因上游公司未申報(bào),這張發(fā)票進(jìn)入了異常憑證,2月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這次異常憑證轉(zhuǎn)為正常了,進(jìn)項(xiàng)重新抵扣,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局附表二怎么填寫,是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額23A欄次,異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題 A是結(jié)算金額,B是開(kāi)票稅點(diǎn)。A/1.09x0.84x(1+B)=開(kāi)票金額。是這么算的嗎
成品油13%的普票可以抵扣增值稅嗎?
建軍節(jié)發(fā)給當(dāng)過(guò)兵的員工過(guò)節(jié)費(fèi),是計(jì)入工資薪金,報(bào)個(gè)稅嗎
老師,這是工業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)中的課程,涉及到了實(shí)收資本。公司向法人借款,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款,這個(gè)錢老是還不了,那就實(shí)行債轉(zhuǎn)股。老師,這樣處理的話,賬上實(shí)收資本實(shí)增加了,但是實(shí)際上銀行里還是沒(méi)有實(shí)打?qū)嵉腻X進(jìn)去,這可以呀?
老師您好,我們公司在24年10月11月,陸續(xù)購(gòu)買了固定設(shè)備租賃使用,300萬(wàn)左右,當(dāng)時(shí)報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)沒(méi)有享受固定資產(chǎn)一次折舊的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在在申報(bào)所得稅時(shí),還能享受嗎 固定設(shè)備現(xiàn)在按月計(jì)提折舊
裝修的金額6萬(wàn)多能做費(fèi)用嗎
老師,現(xiàn)在鮮奶加到閃蒸,提高蛋白含量,那這個(gè)不影響所得稅免吧,也算初加工吧
老師:公司有量車賣給個(gè)人,開(kāi)13%的普票嗎?需要備注什么嗎?
酒可以開(kāi)一批酒這樣的發(fā)票嗎
2020年12月沒(méi)做計(jì)得,直接2021年1月份做了借:稅金及附加 貸:銀行存款。然后2021年1月份又收到一筆投資款,然后2月份已交稅款,那我2021年1月份做筆計(jì)提分:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅。然后2月份交了印花稅,做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款是嗎
請(qǐng)問(wèn)老師2021年付的印花稅(資金帳簿)在2020年12月沒(méi)做計(jì)提,已經(jīng)過(guò)去了,不計(jì)提沒(méi)關(guān)系嗎
你好,金額不大,沒(méi)計(jì)提就算了
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)