您好!可以作為工資沖賬的。
老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對(duì)公賬號(hào)沒(méi)有錢(qián)。7月開(kāi)了一張票,目前也沒(méi)收回應(yīng)收款。,我要做辦公費(fèi)報(bào)銷(xiāo),也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫(kù)存現(xiàn)金,貸記,其他應(yīng)付款_老板,然后再去報(bào)銷(xiāo)這個(gè)辦公費(fèi),還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進(jìn)對(duì)公賬戶(hù),做實(shí)收資本合適點(diǎn)?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢(qián)給公司做報(bào)銷(xiāo)?。
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,三年前的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要回來(lái)了,法人直接轉(zhuǎn)到自己的卡上,這筆款可以做為工資充賬嗎,三年來(lái)一直無(wú)收入,零申報(bào),工資也是零申報(bào),能否作為補(bǔ)發(fā)三年工資?
老師您好,我今年剛接手,發(fā)現(xiàn)去年賬甲方代付工資,因?yàn)槭抢习遄约赫业目ㄋ宰詈笥只氐嚼习迨掷镛D(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶(hù),當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)直接做了借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸:應(yīng)收,個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)時(shí) 做了借銀行貸其他應(yīng)付款,因?yàn)樽约旱娜藳](méi)票也沒(méi)報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在匯算清繳咋弄
公司是小規(guī)模納稅人 大老板不是公司法人 23年他跟公司對(duì)公賬戶(hù)有轉(zhuǎn)賬記錄 (比如他轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢(qián)或者公司借他的錢(qián))23年沒(méi)有給他發(fā)過(guò)工資 但是每個(gè)月都有在個(gè)稅系統(tǒng)里面給他零申報(bào) 現(xiàn)在要給他發(fā)23年一年的工資 金額是6萬(wàn) 但是由于現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅已經(jīng)申報(bào)了 并且稅款已經(jīng)繳納了 他這6萬(wàn)塊錢(qián)的工資沒(méi)法做到23年的帳里面 也沒(méi)進(jìn)行計(jì)提 可不可以在做到24年1月份的帳里面去?
有這樣一筆業(yè)務(wù),發(fā)生的時(shí)間是2022年,給甲方開(kāi)了一筆工程款的票據(jù),當(dāng)時(shí)甲方的甲方直接代發(fā)工資了,項(xiàng)目上面沒(méi)有把轉(zhuǎn)賬回單和工資表給到公司來(lái),導(dǎo)致當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒(méi)有及時(shí)的如成本,也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,所以應(yīng)收款一直在那里掛著呢,現(xiàn)在我該怎么處理這筆業(yè)務(wù)呢?工資表和回單要過(guò)來(lái)直接入行的話(huà) 也只能如以前年度損益吧 還有就是個(gè)稅這一款也是個(gè)問(wèn)題? 老師這個(gè)該怎么解決呢?
老師好,注銷(xiāo)公司要聯(lián)系稅管員嗎
老師,您好,我們這個(gè)公司是剛用,但是之前是做別的行業(yè)的,我在電子稅務(wù)局看有余額,還用展以前公司把之前的賬要過(guò)來(lái)嗎?
老師,這筆20000的存款本意是在柜員機(jī)將現(xiàn)金存入法人結(jié)算卡,用來(lái)給對(duì)方打款。但是我也不知道存到結(jié)算卡需要填寫(xiě)存款來(lái)源,里面沒(méi)有存現(xiàn)金這一項(xiàng),就選了銷(xiāo)售貨物所得,這個(gè)應(yīng)該沒(méi)事吧
怎么知道當(dāng)月有已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了 ,謝謝老師 哪里可以查詢(xún)到
個(gè)體戶(hù)注銷(xiāo),升級(jí)為一般納稅人,前期的固定資產(chǎn)怎么處理
老師一般計(jì)稅取的的進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣過(guò)了,東西還在庫(kù)里,就是庫(kù)存商品有剩40來(lái)萬(wàn),今年做的是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本能用庫(kù)里的材料結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
@樸老師,我想問(wèn)下我們將使用過(guò)的二手車(chē)無(wú)償提供給個(gè)人,已經(jīng)辦理過(guò)戶(hù)手續(xù),約定我們收不到該車(chē)輛的款項(xiàng),不過(guò)我們需要視同銷(xiāo)售,這樣我們提供車(chē)輛評(píng)估報(bào)告,在下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候填報(bào)未票收入,這樣的話(huà)產(chǎn)生的稅額,也是可以使用我之前期末留抵稅額的吧,還是說(shuō)這部分稅額是單獨(dú)進(jìn)行繳納不能抵扣我的留抵稅額?
老師好,企業(yè)通過(guò)二手市場(chǎng)賣(mài)的車(chē),現(xiàn)在的問(wèn)題是:增值稅報(bào)表里面的收入和企業(yè)所得稅年度匯算里面的收入不一樣,差的就是二手車(chē)的收入,這個(gè)正常嗎?需要更正企業(yè)所得稅年度匯算報(bào)表里的收入嗎
老師,他計(jì)提電費(fèi),借管理費(fèi)用,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,重回的時(shí)候是不是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸管理費(fèi)用。重新入賬,,借管理費(fèi)用,,帶銀行存款,
老師,對(duì)公賬戶(hù)上的錢(qián)是法人借給公司的,然后法人現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)一筆錢(qián)出來(lái)可以嗎
具體要怎么操作,分錄,
個(gè)稅怎么計(jì)算
你可以現(xiàn)在開(kāi)始申報(bào)個(gè)稅給法人發(fā)工資沖減法人的借款
分錄給一下,謝謝老師
計(jì)提工資分錄 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 工資沖減借款分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-法人