你好,(100-80)/1.13*13%這樣計算增值稅
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù):已知:允許抵扣進項稅額的票證已于當(dāng)月通過稅務(wù)機關(guān)認證。 要求:逐筆計算每一筆業(yè)務(wù)的增值稅 (1)采用折扣銷售方式銷售一批貨物,售價100萬元,折扣10萬元另開紅字發(fā)票入賬。 (2)購進一批材料,取得增值稅專用發(fā)票,價格20萬元;支付運費,取得運費專用發(fā)票,注明運輸費用0.8萬元。 (3)為捐給災(zāi)區(qū)定制一批物資,取得專用發(fā)票注明價格2萬元,貨物入庫。 (4)銷售給某商場(小規(guī)模納稅人)一批貨物,開具普通發(fā)票,金額11.3萬元。 老師這道題怎么寫啊
美香食品公司為增值稅一般納稅人,主要從事糕點的加工和銷售業(yè)務(wù),產(chǎn)品適用稅率為13%,9月份發(fā)生如下增值稅涉稅業(yè)務(wù)。(1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200萬元,并開縣增值稅專用發(fā)票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120萬元,另開紅字增值稅專用發(fā)票折扣20萬元。 (3)當(dāng)月采購食品加工輔料,取得的稅控專用發(fā)票_上注明的價款為100萬元,貨款已付,銷貨方承諾在下月10日前將貨物發(fā)出。 (4)企業(yè)為維修辦公大樓,購進一批建筑材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款20萬元,增值稅款為2.6萬元。 (5)從農(nóng)民手中購入一批玉米作為生產(chǎn)用原料,收購發(fā)票注明價款10萬元。 (6)從國外購進一臺食 品加工機器,到岸價格為5萬美元(報關(guān)進口當(dāng)日美元兌人民開匯率16.85),關(guān)稅稅率10%,由海關(guān)代征進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得海關(guān)完稅專用繳款書 除非特別說明外,以上價格均不含稅。 要求: 1)計算該企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額。 (2)計算該企業(yè)當(dāng)期的進項稅額。 (3)計算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅。 (4)對.上述業(yè)務(wù)進行會計處理 該怎么做?
想注冊一個個人獨資公司,銷售建筑材料五金,認定一般納稅人資格,開具的增值稅專用發(fā)票是多少個點的?如果暫時沒有業(yè)務(wù)的話,有哪些稅務(wù)費用?
銷售建筑材料,因客戶有較強意愿用13個點的增值稅專用發(fā)票,想注冊個個人獨資企業(yè),認定為一般納稅人資格,進貨價格80萬,售價100萬,需要交多少稅?怎么計算?
鵬程公司為增值稅一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),適用13%的增值稅稅率,預(yù)計每年的銷售收入5780萬元?需要外購某原材料600噸。現(xiàn)有A BC三個企業(yè)單位提供貨源,其中A為一般納稅人,能夠出具增值稅專用發(fā)票,適用13%的稅率;B為生產(chǎn)并銷售該原材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅務(wù)機關(guān)代開增值稅繳納率為3%的專用發(fā)票;C為個體工商戶,僅能提供普通發(fā)票。ABC企業(yè)提供的原材料質(zhì)量相同,含稅價格不同,分別為每噸16200元、15579元、15020元。問:企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何進行購貨價格的稅務(wù)籌劃,選擇那個企業(yè)為供貨方?
老師請問下,我司轉(zhuǎn)其他公司的注資款,會計分錄該如何做,但是這筆注資款當(dāng)時沒有銀行流水記錄
我想問問注會考試的時候,回答問題的時候如果是100000,能不能簡寫成10萬,這個單位應(yīng)該要注意怎么表達,寫0太多,又怕寫錯不得分
老師,付保證金記入什么科目?
樸老師:之前股東轉(zhuǎn)讓股份,私底下答應(yīng)給他30萬轉(zhuǎn)讓費,這筆錢微信,私卡分筆轉(zhuǎn)給他的,這30萬是否可以入賬啊
四川電子稅務(wù)局怎么更改有限公司股東
我有個問題問一下老師,就是進項發(fā)票:專項發(fā)票和車票及機票等可以勾選進項的發(fā)票我們整理這些原始單據(jù)憑證時應(yīng)該打印幾份是正規(guī)合規(guī)的呢?
企業(yè)有跨境資金的收和付,但是沒有任何貨物流,屬于離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù),我們的開戶行做不了這個業(yè)務(wù),有沒有銀行推薦?
以前年度損益調(diào)整是啥科目?
老師你好,咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓的問題 我們貴州瑞弘雅建筑工程有限公司的股東AB是夫妻,現(xiàn)在把股權(quán)全額轉(zhuǎn)給B公司,B公司是佳欣公司,佳欣股東只有他們夫妻兩個,反過來佳欣又全額控制貴州瑞弘雅,簽的轉(zhuǎn)讓協(xié)議是如何,里面股東都是夫妻兩人,請問他們夫妻二人現(xiàn)在要交個人所得稅不
老師,請問在2025年7月稅局查2023年年度企業(yè)所得稅,然后允許我們補回2023年部分的發(fā)票,那現(xiàn)在在2025年7月補回了6張屬于2023年的發(fā)票,補回來的發(fā)票要入賬嗎
其他小稅種怎么計算?
附加稅是增值稅*12%,所得稅是25%符合小微有優(yōu)惠