1.借預(yù)付賬款14 貸銀行存款14 2.借費(fèi)用28 貸預(yù)付賬款14 銀行存款14
老師你好,我司是建筑企業(yè),掛靠我司的A項(xiàng)目部,公司收到工程款扣除管理費(fèi)后撥款給A項(xiàng)目部(按工程款的30%計(jì)提人工費(fèi)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工 50萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 50萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬 50萬(wàn)(可是提供的工資表只有5萬(wàn)) 貸:銀行存款 50萬(wàn)(給項(xiàng)目部) 后來(lái)代發(fā)農(nóng)民工工資專戶又代發(fā)工資14萬(wàn) 原來(lái)的會(huì)讓我把代發(fā)的14萬(wàn)工資算到之前的計(jì)提里面,這是從銀行實(shí)打?qū)嵏冻鋈サ?,怎么做?huì)計(jì)分錄?這樣等于銀行付了50萬(wàn)+14萬(wàn)?
老師能評(píng)服務(wù)費(fèi)28萬(wàn),一開始預(yù)付了14萬(wàn)來(lái)票,后來(lái)又收到到一個(gè)14萬(wàn)的發(fā)票后又付的款, 怎么做分錄
老師,公司付了一筆11萬(wàn)多的半年租金,我該怎么做分錄?還沒收到發(fā)票,來(lái)了發(fā)票又該怎么錄?
老師, 公司付了一筆服務(wù)費(fèi)的預(yù)付款20萬(wàn),沒有收到發(fā)票,服務(wù)費(fèi)總共50萬(wàn), 分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)下去年暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款~暫估 22萬(wàn) 今年收到成本發(fā)票14萬(wàn),怎么做寫沖減分錄呀? 實(shí)際成本是14萬(wàn)是嗎?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)22萬(wàn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)14萬(wàn),貸應(yīng)付賬款。 老師,按這樣去年暫估22萬(wàn)應(yīng)付賬款沖減完了,開回來(lái)成本發(fā)票14萬(wàn),還缺8萬(wàn)的成本發(fā)票沒有沖減完,怎么體現(xiàn)出來(lái)呢?
老師,無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月新增當(dāng)月計(jì)提折舊,當(dāng)月減少當(dāng)月不提折舊,那比如12月賣掉,12月要提折舊嗎?比如12月轉(zhuǎn)持有待售要提折舊嗎?比如12月轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)要提折舊嗎?
老師,公司購(gòu)買普通債券,要交稅嗎?
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)的工資需要在自然人電子稅務(wù)局里申報(bào)工資薪金所得嗎
老師這個(gè)發(fā)票可以直接入費(fèi)用嗎
老師,人力資源行業(yè)是勞務(wù)派遣公司嗎? 賬務(wù)處理難嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,24年的銷售費(fèi)用(差旅費(fèi))普票2000,稅務(wù)局打電話告知是對(duì)方虛開的發(fā)票,稅務(wù)讓在2025年8月4號(hào)憑證進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,于年x月x日,更正xxx年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,調(diào)增應(yīng)納稅所得額xxx/減少虧損額xXX。更正增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出xxx。繳納稅款及滯納金xxx元,其中企業(yè)所得稅xxx元、滯納金Xxx元,增值稅xxx元、滯納金xXX元,城建稅xXX元,教育費(fèi)附加xxx元,地方教育費(fèi)附加xxX元。同時(shí)作出承諾協(xié)查發(fā)票不會(huì)再列支成本、不會(huì)再稅前扣除,不會(huì)再抵扣。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么調(diào)整?
老師,A個(gè)人向公司轉(zhuǎn)賬時(shí)備注投資款,但工商那邊沒有做股權(quán)變更,沒有A個(gè)人占股,公司現(xiàn)在想將投資款退回,退回到他愛人卡上,這樣做一份委托收款協(xié)議,這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,一般納稅人采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是原來(lái)的會(huì)計(jì)把科目記錯(cuò)了,記成 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 我應(yīng)該把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目記到哪里
老師麻煩一下,個(gè)體戶的老板法人是李海,是不是往公戶里轉(zhuǎn)錢,只能用李海的個(gè)人卡轉(zhuǎn),不能用他弟弟李開的名字往里轉(zhuǎn)錢吧,謝謝老師
成立的分公司個(gè)稅零申報(bào),怎么操作
假如來(lái)票直接付款的錢,怎么做,以后這筆還陸續(xù)付,
借費(fèi)用貸銀行存款
你第一個(gè)問(wèn)題回答的不對(duì),第一次預(yù)付14已經(jīng)開票,28萬(wàn)分開開的,
你好,那就每次開票付款確認(rèn)費(fèi)用
這樣問(wèn)吧,一共30萬(wàn),分3次來(lái)票每次10萬(wàn)票,來(lái)一次票付一次款怎么寫分錄
沒次可以借費(fèi)用貸銀付嗎
你好,每次來(lái)票付款借費(fèi)用貸銀行存款
籌建期付的款項(xiàng)我都用的預(yù)付款,再有需要預(yù)付的款,不是同一筆業(yè)務(wù)我可以用應(yīng)付嗎
老師能評(píng)服務(wù)費(fèi)28萬(wàn),一開始預(yù)付了14萬(wàn)來(lái)票,后來(lái)又收到到一個(gè)14萬(wàn)的發(fā)票后又付的款, 我之前是這樣做的,借:預(yù)付14 貸:銀行14 借:在建工程14 貸:銀行14這步是不是不能這樣做 借:在建14 貸:預(yù)付14 借:預(yù)付14 貸:銀行付14
借:在建工程14 貸:銀行14這步是不是不能這樣做(改成預(yù)付)
籌建期付的款項(xiàng)我都用的預(yù)付款,再有需要預(yù)付的款,不是同一筆業(yè)務(wù)我可以用應(yīng)付嗎
收到發(fā)票沒付款可以用應(yīng)付賬款
老師,籌建期買的變壓器設(shè)備早以安裝完了,票剛來(lái),我是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)在折舊了
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)再提折舊