1.借預(yù)付賬款14 貸銀行存款14 2.借費用28 貸預(yù)付賬款14 銀行存款14
老師你好,我司是建筑企業(yè),掛靠我司的A項目部,公司收到工程款扣除管理費后撥款給A項目部(按工程款的30%計提人工費) 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工 50萬 貸:應(yīng)付職工薪酬 50萬 借:應(yīng)付職工薪酬 50萬(可是提供的工資表只有5萬) 貸:銀行存款 50萬(給項目部) 后來代發(fā)農(nóng)民工工資專戶又代發(fā)工資14萬 原來的會讓我把代發(fā)的14萬工資算到之前的計提里面,這是從銀行實打?qū)嵏冻鋈サ?,怎么做會計分錄?這樣等于銀行付了50萬+14萬?
老師能評服務(wù)費28萬,一開始預(yù)付了14萬來票,后來又收到到一個14萬的發(fā)票后又付的款, 怎么做分錄
老師,公司付了一筆11萬多的半年租金,我該怎么做分錄?還沒收到發(fā)票,來了發(fā)票又該怎么錄?
老師, 公司付了一筆服務(wù)費的預(yù)付款20萬,沒有收到發(fā)票,服務(wù)費總共50萬, 分錄怎么做?
請問下去年暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款~暫估 22萬 今年收到成本發(fā)票14萬,怎么做寫沖減分錄呀? 實際成本是14萬是嗎?如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤22萬, 借利潤分配未分配利潤14萬,貸應(yīng)付賬款。 老師,按這樣去年暫估22萬應(yīng)付賬款沖減完了,開回來成本發(fā)票14萬,還缺8萬的成本發(fā)票沒有沖減完,怎么體現(xiàn)出來呢?
建筑行業(yè)一般納稅人開勞務(wù)費發(fā)票開幾個點
老師,超市銷售的物品有問題,全額退款給客戶,怎么做賬
老師,我們公司是國家撥款,目前用途不知道是資本化還是費用化,那怎么入賬?
科目余額表的期末借方余額相加等于貸方余額相加嗎?老師
請問老師,甲單位和乙單位,隸屬于A省的辦事處的平等的第三方全民所有制企業(yè),乙單位的3名人員,派到了甲單位工作,3名人員的合同是跟甲單位簽訂的,派到乙單位后,工資在乙單位列示,但是工資社保在甲單位申報,這樣就導(dǎo)致甲單位的個稅申報的工資總額與賬面的不一致。稅務(wù)讓寫說明。請問甲單位和乙單位的這樣操作是否合理?
這題目有問題大米不是農(nóng)產(chǎn)品嗎
你好,請問目前公司投入1000萬,做稅務(wù)登記的話可是是小規(guī)模納稅人嗎
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)??纯?。就看看
老師:1開票多少錢必須得做合同.2項目用電花了2萬左右,電網(wǎng)給開了發(fā)票,用做合同嗎?如果做合同,現(xiàn)金支付可以嗎
老師您好,請問中級考試,融資方式取得固定資產(chǎn)是否需要考慮時間價值?謝謝
假如來票直接付款的錢,怎么做,以后這筆還陸續(xù)付,
借費用貸銀行存款
你第一個問題回答的不對,第一次預(yù)付14已經(jīng)開票,28萬分開開的,
你好,那就每次開票付款確認(rèn)費用
這樣問吧,一共30萬,分3次來票每次10萬票,來一次票付一次款怎么寫分錄
沒次可以借費用貸銀付嗎
你好,每次來票付款借費用貸銀行存款
籌建期付的款項我都用的預(yù)付款,再有需要預(yù)付的款,不是同一筆業(yè)務(wù)我可以用應(yīng)付嗎
老師能評服務(wù)費28萬,一開始預(yù)付了14萬來票,后來又收到到一個14萬的發(fā)票后又付的款, 我之前是這樣做的,借:預(yù)付14 貸:銀行14 借:在建工程14 貸:銀行14這步是不是不能這樣做 借:在建14 貸:預(yù)付14 借:預(yù)付14 貸:銀行付14
借:在建工程14 貸:銀行14這步是不是不能這樣做(改成預(yù)付)
籌建期付的款項我都用的預(yù)付款,再有需要預(yù)付的款,不是同一筆業(yè)務(wù)我可以用應(yīng)付嗎
收到發(fā)票沒付款可以用應(yīng)付賬款
老師,籌建期買的變壓器設(shè)備早以安裝完了,票剛來,我是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)在折舊了
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)再提折舊