你好,6應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)算是 160000*9% 原材料是160000*91%
圖1,2是問題,圖3是答案。想知道(6)里的數(shù)值怎么計(jì)算的;(7)如果該材料不是用于直接銷售,那么代扣代繳的消費(fèi)稅應(yīng)該怎么寫會計(jì)分錄?而且答案里寫的計(jì)稅價(jià)格是180 000/(1-10%),為什么不是1+10%呢?
(請孺子牛老師回答) 1.圖一這道題目是我根據(jù)售后回購(融資性質(zhì))的題改的,可能不太對,我是想將融資性質(zhì)和租賃性質(zhì)做個對比,請問分錄這樣寫對嗎?確認(rèn)租金收入的同時是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)租賃成本?應(yīng)該怎么做?還有如果交增值稅應(yīng)該是在哪一步? 2.圖二這道題我不明白的是,從銷售方角度看,提前收到了錢不是好事嗎,為什么還產(chǎn)生了費(fèi)用,對于這個會計(jì)處理不太明白
2020年3月1日甲公司外購移動寫字樓直接租賃給乙公司使用,租賃期為六年,每年租金為180萬元。甲公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,該寫字樓的買價(jià)為3000萬元,2020年12月31日該寫字樓的公允價(jià)值為3200萬元假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi),則該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)對甲公司2020年度利潤總額的影響是多少萬元 采用公允價(jià)值模式,不是不折舊,也不攤銷?應(yīng)該是200呀,這題答案怎么350呢 能不能給寫一下分錄呢 謝謝
2020年3月1日甲公司外購移動寫字樓直接租賃給乙公司使用,租賃期為六年,每年租金為180萬元。甲公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,該寫字樓的買價(jià)為3000萬元,2020年12月31日該寫字樓的公允價(jià)值為3200萬元假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi),則該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)對甲公司2020年度利潤總額的影響是多少萬元采用公允價(jià)值模式,不是不折舊,也不攤銷?應(yīng)該是200呀,這題答案怎么350呢能不能給寫一下分錄呢謝謝
1、糧食白酒消費(fèi)稅=(6000*20+4500*8)*20%+(8+20)*1000=592002、直接銷售外購白酒,不需要繳納消費(fèi)稅3該酒廠散裝白酒單價(jià)最高為4500元每噸,所以自產(chǎn)散裝白酒用于換取玉米,要按最高銷售價(jià)格計(jì)算消費(fèi)稅10*4500*20%+10*1000=190004、委托加工收回的酒精,連續(xù)生產(chǎn)白酒的,酒精已交的消費(fèi)稅不得扣除,題中沒有告訴委托加工酒精的數(shù)據(jù),所以不考慮酒精應(yīng)代扣代繳的消費(fèi)稅套裝禮盒白酒消費(fèi)稅=80000*6+6*1000=486000元。這里面的乘以1000是什么
請問拿傭金的員工,上個月沒有銷售傭金就沒有工資怎么報(bào)個稅?好象現(xiàn)在不能0申報(bào)
老師好,小規(guī)模律師事務(wù)所合伙人的提酬怎么申報(bào)
老師請問這個稅率開具的合規(guī)嗎
法人變更怎么變老師,需要提供哪些資料
請問老師,我報(bào)考了中級會計(jì),第一年缺考,第二年考過了一科,第三年考過了兩科,那通過的三科考試算不算數(shù)呢?
對方寫了一個委托收款函,是電子檔的電子章這個可以嗎?
老師您好!請問現(xiàn)金流量表里面購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金是指的什么意思
旅游行業(yè)增值稅申報(bào)出現(xiàn)比對不符(非差額)這個要怎么處理
匯算清繳的時候退稅容易被查嗎?
老板和股東出行的機(jī)票和住宿老板要求計(jì)入差旅費(fèi)里,但是看出行地點(diǎn)應(yīng)該是游玩,可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎?去云南的,我們是做保潔的,沒有外地業(yè)務(wù),如果非要計(jì)入差旅費(fèi)問題大嗎
8這里消費(fèi)稅是價(jià)外稅 組成計(jì)稅價(jià)格是(材料成本+加工費(fèi))/(1-消費(fèi)稅稅率)
其余的稅計(jì)算時底下是1+稅率然后整體乘稅率嗎?簡易計(jì)稅和小規(guī)模納稅人不用乘?
你說的這個指的是第幾個小題?
不是這道題
就是單純說計(jì)稅
只有增值稅是1+,其余是減去