你好, 勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)稅 不超過6萬(wàn)不預(yù)繳納 發(fā)票不是必須的
老師您好~我想問一下個(gè)人代開發(fā)票相關(guān)事宜 1、個(gè)人能去稅務(wù)局代開什么類型的發(fā)票?(銷售商品、提供勞務(wù)?) 2、個(gè)人去稅務(wù)局代開哪種類型的發(fā)票需要支付單位代繳個(gè)人所得稅?(企業(yè)是否只是支付給個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅扣繳義務(wù)人? 3、在問題2的基礎(chǔ)上,如果企業(yè)只代繳個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅,計(jì)算方法(起征點(diǎn)、稅率、速算扣除數(shù)等)
老師,我們單位收到一張稅務(wù)代開的普通發(fā)票,應(yīng)稅勞務(wù)名稱是自來(lái)水主管道維修,備注里寫著按次未達(dá)起征點(diǎn),免稅,個(gè)人所得稅依法由支付方代扣代繳。這個(gè)意思就是我需要把他的個(gè)稅先扣下,然后把這個(gè)人的信息錄到我們單位個(gè)稅系統(tǒng)里,是這樣操作嗎?我想問一下老師,這個(gè)扣下的金額怎么算呢?
我想問一下如果公司拜托一個(gè)自由職業(yè)者做一個(gè)短期項(xiàng)目,給付的勞務(wù)費(fèi)用的稅款要怎么交呢?起征點(diǎn)和個(gè)稅起征點(diǎn)是不是一致的呀?還有就是是否需要稅務(wù)局代開發(fā)票呢?
老師我問一下,企業(yè)自制憑證號(hào)是什么意思,自,這個(gè)是怎么做的。 ?他企業(yè)內(nèi)部交易核對(duì),這個(gè)是自制憑證號(hào),是怎么怎么做。 ?另外我還想問一下,就是我公司轉(zhuǎn)賬給別人,是別人要開票給我對(duì)不對(duì)?那別人如果不開票給我,那我不是我自己還要交交那個(gè)嗎?我自己要交13個(gè)點(diǎn)的稅嗎。 還有就是?這個(gè)錢怎么轉(zhuǎn)不出去呢
老師你好,我想問下,我這邊是小規(guī)模公司,增值稅企業(yè)所得稅都是計(jì)報(bào),那我的公資先計(jì)提在發(fā)放嗎,還是說(shuō)可以一起計(jì)提一個(gè)季度在一起發(fā)放。 還有我應(yīng)該怎么做賬,取得進(jìn)項(xiàng)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。那我不用交增值稅是不是就不用交附政稅。那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做,未達(dá)起征點(diǎn)轉(zhuǎn)收入嗎,
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識(shí)做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺(tái)設(shè)備1200萬(wàn),設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請(qǐng)問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤(rùn),和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請(qǐng)老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來(lái)公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
哦哦了解。那企業(yè)入賬的時(shí)候直接做管理費(fèi)用分錄是嗎?想請(qǐng)問,六萬(wàn)的規(guī)定是今年更新的嗎?我之前問一個(gè)會(huì)計(jì)朋友,他說(shuō)勞務(wù)費(fèi)是5000以下不用繳個(gè)稅
就是不超過6萬(wàn)不繳納的
好的了解,如果不開發(fā)票的話是不是就無(wú)法進(jìn)行企業(yè)所得稅稅前抵扣了呢?
也不是呀,這個(gè)2萬(wàn)以下你不開發(fā)票,這個(gè)也是直接可以作為工資費(fèi)用扣除,不用發(fā)票可以的。
如果是兩萬(wàn)以上的,如果要扣除就必須要發(fā)票對(duì)嗎
去稅務(wù)局代開發(fā)票了。