你好, 勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)稅 不超過(guò)6萬(wàn)不預(yù)繳納 發(fā)票不是必須的
老師您好~我想問(wèn)一下個(gè)人代開(kāi)發(fā)票相關(guān)事宜 1、個(gè)人能去稅務(wù)局代開(kāi)什么類型的發(fā)票?(銷售商品、提供勞務(wù)?) 2、個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)哪種類型的發(fā)票需要支付單位代繳個(gè)人所得稅?(企業(yè)是否只是支付給個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅扣繳義務(wù)人? 3、在問(wèn)題2的基礎(chǔ)上,如果企業(yè)只代繳個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅,計(jì)算方法(起征點(diǎn)、稅率、速算扣除數(shù)等)
老師,我們單位收到一張稅務(wù)代開(kāi)的普通發(fā)票,應(yīng)稅勞務(wù)名稱是自來(lái)水主管道維修,備注里寫著按次未達(dá)起征點(diǎn),免稅,個(gè)人所得稅依法由支付方代扣代繳。這個(gè)意思就是我需要把他的個(gè)稅先扣下,然后把這個(gè)人的信息錄到我們單位個(gè)稅系統(tǒng)里,是這樣操作嗎?我想問(wèn)一下老師,這個(gè)扣下的金額怎么算呢?
我想問(wèn)一下如果公司拜托一個(gè)自由職業(yè)者做一個(gè)短期項(xiàng)目,給付的勞務(wù)費(fèi)用的稅款要怎么交呢?起征點(diǎn)和個(gè)稅起征點(diǎn)是不是一致的呀?還有就是是否需要稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票呢?
老師我問(wèn)一下,企業(yè)自制憑證號(hào)是什么意思,自,這個(gè)是怎么做的。 ?他企業(yè)內(nèi)部交易核對(duì),這個(gè)是自制憑證號(hào),是怎么怎么做。 ?另外我還想問(wèn)一下,就是我公司轉(zhuǎn)賬給別人,是別人要開(kāi)票給我對(duì)不對(duì)?那別人如果不開(kāi)票給我,那我不是我自己還要交交那個(gè)嗎?我自己要交13個(gè)點(diǎn)的稅嗎。 還有就是?這個(gè)錢怎么轉(zhuǎn)不出去呢
老師你好,我想問(wèn)下,我這邊是小規(guī)模公司,增值稅企業(yè)所得稅都是計(jì)報(bào),那我的公資先計(jì)提在發(fā)放嗎,還是說(shuō)可以一起計(jì)提一個(gè)季度在一起發(fā)放。 還有我應(yīng)該怎么做賬,取得進(jìn)項(xiàng)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。那我不用交增值稅是不是就不用交附政稅。那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做,未達(dá)起征點(diǎn)轉(zhuǎn)收入嗎,
老師,我們是建筑公司,工地上買的鍋碗瓢盆等廚房用品,是要計(jì)入到福利費(fèi)里嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),憑證怎么做
老師個(gè)體戶2023年開(kāi)始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致了,
500萬(wàn)元以下,購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,購(gòu)入舊設(shè)備能享受嗎?
你好老師 我是做電商的 每個(gè)月的開(kāi)出去發(fā)票很少比如我這個(gè)月銷售貨物3萬(wàn)元 有兩萬(wàn)八是不要票的 還有2千元開(kāi)發(fā)票 可能要開(kāi)二三十個(gè)不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做 分錄怎么做
開(kāi)發(fā)票技術(shù)服務(wù)的大類屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師個(gè)體戶2023年開(kāi)始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致了,
@董孝彬老師,你好,咨詢
現(xiàn)金流量表沒(méi)有支付職工薪酬是什么原因,明明我是支付過(guò)的
你好,老師資產(chǎn)負(fù)債表上這個(gè)期末數(shù)減去期初數(shù)有的科目是什么意思?。?/p>
哦哦了解。那企業(yè)入賬的時(shí)候直接做管理費(fèi)用分錄是嗎?想請(qǐng)問(wèn),六萬(wàn)的規(guī)定是今年更新的嗎?我之前問(wèn)一個(gè)會(huì)計(jì)朋友,他說(shuō)勞務(wù)費(fèi)是5000以下不用繳個(gè)稅
就是不超過(guò)6萬(wàn)不繳納的
好的了解,如果不開(kāi)發(fā)票的話是不是就無(wú)法進(jìn)行企業(yè)所得稅稅前抵扣了呢?
也不是呀,這個(gè)2萬(wàn)以下你不開(kāi)發(fā)票,這個(gè)也是直接可以作為工資費(fèi)用扣除,不用發(fā)票可以的。
如果是兩萬(wàn)以上的,如果要扣除就必須要發(fā)票對(duì)嗎
去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票了。