借,應(yīng)付~暫估 貸,開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 然后 借,開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸,應(yīng)付
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)收入做了成本暫估,分錄是 借:開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 貸:應(yīng)付-暫估(不含稅) 現(xiàn)在該合同結(jié)算了,結(jié)算金額小于應(yīng)付-暫估,分錄怎么沖回減成本?年末一次性沖減還是合同結(jié)算時(shí)就沖減? 若結(jié)算金額大于應(yīng)付-暫估,又怎么做分錄?
請(qǐng)教老師,如果去年的票成本票對(duì)方?jīng)]給開(kāi),先暫估,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。進(jìn)行匯算清繳,到今年匯算清繳前票開(kāi)過(guò)來(lái)了,再?zèng)_回暫估的商品,如果正好等于暫估的金額,就不用對(duì)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本再?zèng)_回,對(duì)吧?如果大于暫估的金額,沖回庫(kù)存商品,同時(shí)沖減成本,借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 如果小于暫估的金額,分錄相反。老師,我這些想的和寫(xiě)的分錄對(duì)嗎?
2019年小規(guī)模暫估分錄:借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年補(bǔ)開(kāi)了普通發(fā)票,是只沖銷(xiāo)應(yīng)付這一步,還是結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步也一起沖銷(xiāo)嗎?具體前后分錄怎么寫(xiě)?現(xiàn)在是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
勞務(wù)結(jié)算做暫估對(duì)沖憑證怎么做,結(jié)算金額2000000,稅率3%,結(jié)算不含稅金額1941747.57,開(kāi)了1300000的專(zhuān)票,發(fā)票不含稅金額1262135.93,按合同應(yīng)付數(shù)1700000 目前做的憑證是: 借:合同履約成本-工程施工-直接人工-勞務(wù)分包 貸:應(yīng)付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額-其他 貸:應(yīng)付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費(fèi)(對(duì)沖) 貸:應(yīng)付賬款-建筑安裝-勞務(wù)
小規(guī)模零售,從5,6,7,月份進(jìn)貨合計(jì)15w,已付款,但未收到發(fā)票。分錄 借庫(kù)存商品 暫估 貸銀行存款。已結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借主營(yíng)成本15w 貸 庫(kù)存商品 暫估15,付款是付給個(gè)人的,有可能拿不到票。現(xiàn)在年終了, 1,要不要把暫估 調(diào)整成 借庫(kù)存商品15 貸:庫(kù)存商品 2,暫估的已結(jié)轉(zhuǎn)成本的 怎么做分錄,要不要沖減
新成立公司怎么做財(cái)務(wù)預(yù)算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得稅稅率是幾個(gè)檔,分點(diǎn)稅率多少?
您好,老師,我公司向建筑商銷(xiāo)售防火門(mén),我們是和甲方簽訂一批門(mén),然后在去廠家訂購(gòu)一批門(mén),門(mén)來(lái)就直接進(jìn)工地,一直都是這個(gè)模式,進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬還需要登記嘛?我們沒(méi)有庫(kù)房,也不入庫(kù)房。發(fā)票也是供一部分門(mén),去要一部分錢(qián),到工程結(jié)算時(shí),根據(jù)結(jié)算單付清剩余款。
黑龍江個(gè)體戶每個(gè)月定額4萬(wàn),現(xiàn)在開(kāi)票是不是每個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)就可以不交稅
商品按月計(jì)提減值,1月2月3月都計(jì)提了減值,4月計(jì)提減值后就賣(mài)掉了,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,為什么只結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了4月的減值,前面123月的減值都不管了。
公司去年匯算清繳虧損300萬(wàn),今年下半年可能會(huì)有盈利,如今年三季度盈利100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)今年不交企業(yè)所得稅的情況下,是否可以預(yù)提成本,匯算清繳時(shí)再用以前年度虧損去彌補(bǔ)
老師,個(gè)人所得稅里的高管,對(duì)于不管境內(nèi)支付還是境外支付都要在我國(guó)交個(gè)稅嗎?還是說(shuō)不區(qū)分居住時(shí)間,只是境外所得且境內(nèi)支付的部分,要在我國(guó)納稅
老師好,企業(yè)未分配利潤(rùn)負(fù)的。凈資產(chǎn)也是負(fù)的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格定多少合適 這家公司兩個(gè)股東,其中一個(gè)退出,轉(zhuǎn)給另一個(gè),沒(méi)有實(shí)繳
老師,暫估入庫(kù)做賬的全部分錄是怎么樣的呀
中級(jí)報(bào)名的時(shí)候沒(méi)有工作,沒(méi)有工作證明怎么報(bào)考啊
暫估全部沖,然后做一個(gè)金額正確的數(shù)據(jù)
結(jié)算金額大于和小于應(yīng)付-暫估都是這么做嗎?
那這樣子的話我的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品有余額,不管嗎?
老師,我是從借方?jīng)_的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,這樣如果暫估多了的話,我的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品就是借方負(fù)數(shù),期末我怎么處理呀?
你這個(gè)有余額,就是你正常發(fā)生的開(kāi)發(fā)成本,你后面銷(xiāo)售的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)了。