你好 每個(gè)月22000的嗎 一樣了 前面多交了后面一樣的也得交
年終獎(jiǎng)分?jǐn)傊撩總€(gè)月發(fā)放需要進(jìn)行累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳嗎?工資為8000元/月,年終獎(jiǎng)為120萬。忽略各項(xiàng)扣除,獎(jiǎng)金一月份一次性發(fā)放,當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳359430元[(1200000+8000-5000)x45%-181920],如果獎(jiǎng)金分?jǐn)傊粮髟掳l(fā)放,即每月發(fā)放10萬元,累計(jì)預(yù)扣法下應(yīng)繳納稅費(fèi)為:1月(100000+8000-5000)x10%-2520 2月(100000+8000x2-5000x2)x10%-2520…………… 這樣計(jì)算對(duì)嗎?年終獎(jiǎng)需要進(jìn)行累計(jì)嗎?
老師,年終獎(jiǎng)金預(yù)計(jì)9萬元,平時(shí)工資預(yù)計(jì)22000元,如果將年終獎(jiǎng)金分出幾萬元分別攤?cè)氲礁髟鹿べY里面,對(duì)于個(gè)稅來說是不是會(huì)合算一些?
老師請(qǐng)問我在2021年1?份收到了2020年的年終獎(jiǎng)金1000元和1月份工資4000元,請(qǐng)問我3月報(bào)2月份個(gè)人所得稅系統(tǒng)時(shí)申報(bào)的工資是1月份的,請(qǐng)問這個(gè)年終獎(jiǎng)我可以直接合并到1??月工資里申報(bào)收入總額為5000元申報(bào)個(gè)稅嗎?還有一些同事年終獎(jiǎng)金3000元,1月工資5000元這個(gè)可以分開申報(bào)個(gè)稅嗎?就是要交個(gè)稅的我就分開年終獎(jiǎng)和工資各大自單獨(dú)申報(bào)?不用交個(gè)稅的就直接合并到工資里申報(bào)?
老師,我想問這個(gè)月我應(yīng)該發(fā)年終獎(jiǎng)的,例如我的工資8000元,年終獎(jiǎng)6000元,那我應(yīng)該分開計(jì)算個(gè)稅嗎?我在正常薪金所得報(bào)個(gè)稅,還有在全年一次性年終獎(jiǎng)計(jì)算個(gè)稅,然后兩個(gè)一起申報(bào)。對(duì)嗎?還是把獎(jiǎng)金加工資一起放到正常薪金所得里面計(jì)算個(gè)稅?
預(yù)計(jì)張先生年工資收入10萬元,勞動(dòng)報(bào)酬2萬元,稿酬3000元,保險(xiǎn)及各項(xiàng)附加扣除費(fèi)用5萬元,年終又獲得10萬元的獎(jiǎng)金,問張先生的年終獎(jiǎng)有幾種計(jì)算方法分別是什么?計(jì)算方法不同下,張先生應(yīng)納的個(gè)人所得稅是多少?
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
意思是這個(gè)獎(jiǎng)金直接算入獎(jiǎng)金和分次計(jì)入工資繳納的個(gè)人所得稅都是一樣的是嗎?
是的 都是一樣的 不可以單獨(dú)做一部分年終獎(jiǎng)
知道,我意思可不可分?jǐn)偢线m一些
一樣的 你一年超過六萬了一樣交 你又不是后面那個(gè)月份不交
好的,謝謝老師!
不用客氣 工作愉快