您好 請(qǐng)問(wèn)是預(yù)付60000元么 然后以自己?jiǎn)挝还潭ㄙY產(chǎn)抵了35000付了17000 對(duì)方只開11200的發(fā)票?
我公司融資租賃固定資產(chǎn)機(jī)械,總價(jià)46000元,后按照24期進(jìn)行支付,共502000元,先收到第一期專用發(fā)票,如下圖,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?就是入固定資產(chǎn)怎么入?收到發(fā)票怎么做?
請(qǐng)教一下公司預(yù)防60000元購(gòu)固定資產(chǎn) 又以固定資產(chǎn)抵款35000元 最后付剩余款17000 商家開固定資產(chǎn)專票11200元 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
融資租賃購(gòu)入機(jī)械設(shè)備一臺(tái)93000元,首付款18600元,保證金4650元,預(yù)付保險(xiǎn)費(fèi)279元,剩余款項(xiàng)分24個(gè)月還款,每月3441元。怎么做分錄及計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。每月收到專票3045.13元,稅額395.87元價(jià)稅合計(jì)3441元發(fā)票時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄。
融資租賃購(gòu)入機(jī)械設(shè)備一臺(tái)93000元,首付款18600元,保證金4650元,預(yù)付保險(xiǎn)費(fèi)279元,剩余款項(xiàng)分24個(gè)月還款,每月3441元。怎么做分錄及計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。每月收到專票3045.13元,稅額395.87元價(jià)稅合計(jì)3441元發(fā)票時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄。
我們公司先付款50000元,購(gòu)買了一項(xiàng)固定資產(chǎn),開票開了專票,金額是91500元,這個(gè)怎么做賬呢?怎么寫分錄?做的要沖正嗎
老師,超市營(yíng)業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問(wèn)一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮?,那?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對(duì)應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)收入5萬(wàn),包含2000代金券,活動(dòng)贈(zèng)送的活動(dòng)的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個(gè)人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對(duì)方企業(yè)互相開票了,對(duì)方開給我的進(jìn)項(xiàng)算下來(lái)能加計(jì)抵減幾百萬(wàn),我能做加計(jì)抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺(tái)費(fèi)的錢,平臺(tái)費(fèi)扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費(fèi)用1008借:銷售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問(wèn)一下:老板讓會(huì)計(jì)在京東買五糧液白酒兩箱國(guó)慶中秋送禮,因?yàn)槭菄?guó)補(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開個(gè)人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計(jì)算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
嗯 是的 甘老師
對(duì)方開票112000元
借 預(yù)付賬款 60000 貸 銀行存款 60000 借 固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 預(yù)付賬款 35000 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)清理 借 預(yù)付賬款 17000 貸 銀行存款 17000 借 固定資產(chǎn) 112000 貸 預(yù)付賬款 112000
但是固定資產(chǎn)清理需不需要發(fā)票呀? 沒有開發(fā)票
固定資產(chǎn)清理可以不開具發(fā)票
OK 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)