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銷售貨物8萬,但是購貨方給了張20萬的電子匯票,其中有部分錢是老板之前銷售的貨款,因為這個單位是新辦的,以前開票是另一個單位開出的,這次付款相當于把之前的貨款一起付了,但是做賬應收賬款只有8萬,差額怎么做賬?可以收下這張匯票嗎?

2021-02-09 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-09 19:10

同學,你好。 如果你們單位要求特別規(guī)范的話,最好是退回去,要他們分別開出來分別做賬。 如果對方不想這么做,那么企業(yè)也可以過度到其他應付款代收款。到時候寫個說明附在憑證后面也可以,在票據臺賬里面登記詳細記錄就可以啦。

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快賬用戶5753 追問 2021-02-09 19:13

其他應付款不就一直掛著了么,怎么處理掉呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-09 19:14

貴單位要求不嚴格的話,可以收下來的。按照上面說的處理就可以啦。 不過這種匯票要求是真實的交易關系,貴單位與該單位只有8萬的真實交易,還有12萬是代收款。你們這種情況到時候銀行要你們提供真實的交易關系資料就不好搞,建議你收之前先詢問承兌銀行,免得到時候出問題,這種匯票出問題有點麻煩的。

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同學,你好。 如果你們單位要求特別規(guī)范的話,最好是退回去,要他們分別開出來分別做賬。 如果對方不想這么做,那么企業(yè)也可以過度到其他應付款代收款。到時候寫個說明附在憑證后面也可以,在票據臺賬里面登記詳細記錄就可以啦。
2021-02-09
你好; 對的? 、借應收賬款—A公司1萬,貸主營業(yè)務收入1萬? 、等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬,貸應收賬款—A公司1萬? ? 、收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬,貸其他應付款—張三0.9萬,借其他應付款—張三0.9萬,銷售費用0.1萬,貸銀行存款—1萬,
2023-06-26
您好,公司支付貨款(發(fā)票與23年度全部收到),這個應當是計入應付賬款,那這個業(yè)務是否滿足收入確認?
2024-01-24
這個質量問題原則是需要開紅字發(fā)票,不開紅字發(fā)票,實務中處理不做進項稅額轉出,我說實務中哈,
2020-12-22
對的是的,你也可以發(fā)票不用動,然后收不回來的,你給他做一個折扣,但是在合同里面需要體現這個折扣。
2023-09-06
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