您好 您上年沒(méi)有應(yīng)收賬款期末數(shù)嗎
老師付了一個(gè)14萬(wàn)的承兌給供應(yīng)商,實(shí)際應(yīng)付應(yīng)該是114622.元,供應(yīng)商應(yīng)該退給我們25378元,但是沒(méi)有合適的承兌,所以供應(yīng)商去貼現(xiàn),回來(lái)扣了470的貼息,退給了我們24908。這個(gè)我怎么記賬呢?讓供應(yīng)商給我開(kāi)多少的收據(jù)合適呢?怎么記錄分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師 就是假如我們客戶支付給我們的承兌是財(cái)務(wù)公司的,然后現(xiàn)在支付給供應(yīng)商,供應(yīng)商支付給他們的供應(yīng)商,現(xiàn)在財(cái)務(wù)公司破產(chǎn)了,我們的供應(yīng)商找我們要錢(qián),我們找客戶要錢(qián),但是客戶說(shuō)了:你承兌轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),我就給你錢(qián),可是承兌動(dòng)不了了,我們要怎么做呢?
老師,我們付給供應(yīng)商買(mǎi)貨的承兌,供應(yīng)商把多付的以現(xiàn)匯退給我們了,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢
老師,我們供應(yīng)商退回給我們一張承兌,我入賬了,走賬是沖減應(yīng)付的,但是應(yīng)收怎么會(huì)有起初余額的呢
有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問(wèn)我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做... 有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50 應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問(wèn)我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
郭老師您好,不含稅價(jià)35554,含稅價(jià)40403,稅點(diǎn)13.6嗎
公司法人代表用他的名字和別的公司簽訂了借款協(xié)議,但借款卻從公司公賬轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎?
最新小微企業(yè)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)和稅收優(yōu)惠政策
記賬憑證上審核人,發(fā)票上的證明人可以簽嗎?
老師代理記賬公司怎么增加一個(gè)人員,我添加了從業(yè)人員,下一步怎么添加企業(yè)到新增加的人員名單上。現(xiàn)在新增的人員登陸電子稅務(wù)局看不到企業(yè)
公司收了一筆擔(dān)保費(fèi) 不用開(kāi)票 記入哪個(gè)科目 會(huì)計(jì)分錄怎么做
2025年稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)2022年到2024年少報(bào)收入,補(bǔ)繳2022年到2024年增值稅,和附加稅還有企業(yè)所得稅,同時(shí)還有滯納金,這樣2025年5月要怎么做賬
員工借支備用金時(shí)時(shí),在現(xiàn)金流量計(jì)入“支付的職工薪酬”,那員工還回這筆借款時(shí),現(xiàn)金流量表是沖減支付的職工薪酬項(xiàng)目嗎?還是入收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
銷(xiāo)售沒(méi)有庫(kù)存的商品,沒(méi)進(jìn)貨票子,銷(xiāo)售的話做暫估么
請(qǐng)問(wèn)一下公司資金暫時(shí)困難,要付貨款的話是不是可以開(kāi)銀行承兌匯票給對(duì)方?這個(gè)銀行承兌匯票最長(zhǎng)日期是多久呀?
沒(méi)有的,啥都沒(méi)有
那應(yīng)收不可能會(huì)有期初數(shù)啊