你這里固定資產(chǎn)模塊兒數(shù)據(jù),和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同步,就會顯示的。
老師我是從8月份開始接收之前會計(jì)的賬務(wù),因?yàn)檐浖灰粯樱晕以谖疫@邊的軟件里面錄入了初始數(shù)據(jù),也就是上一個會計(jì)的7月底的數(shù)據(jù),但是結(jié)束初始化時老是提醒初始數(shù)據(jù)不平衡,我對了好久,數(shù)據(jù)都是一樣的
老師您好,以前是手工做賬,是個體戶,業(yè)務(wù)量不大,現(xiàn)金流量表之前一直沒做過,但軟件做賬要求錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù),我的數(shù)據(jù)從哪獲取 固定資產(chǎn)沒有初始數(shù)據(jù),也不好估價(jià),怎么好錄入初始數(shù)據(jù)呀?!
我在速達(dá)軟件錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),為什么在賬務(wù)初始數(shù)據(jù)顯示
快賬,已錄入固定資產(chǎn)的初始化數(shù)據(jù),為什么無法結(jié)轉(zhuǎn)?
我這邊遇到點(diǎn)麻煩 用金蝶軟件登錄初始數(shù)據(jù)時,新增固定資產(chǎn)卡片 入賬日期填寫應(yīng)該是在生產(chǎn)日期之前的,添加完成時上面總顯示初始入賬日期應(yīng)該在賬套啟用以前 這是什么意思
工行發(fā)的收益人備案是什么
2024年的進(jìn)料加工手冊,2025年出口了一部分,還有結(jié)存,那2026年的時候需要做進(jìn)料加工手冊核銷嗎
母公司的注冊地址可以和子公司的一樣麼?
老師您好,預(yù)付給供應(yīng)商的預(yù)付貨款,可以不走預(yù)付賬款科目,走應(yīng)付賬款科目,可以吧?
客戶問什么是完稅證明來的
老師,工資是次月發(fā),其他應(yīng)收款個人社保,個人公積金期末貸方有余額對嗎?次月發(fā)工資再沖減
我司沒有對公打給A公司,我司對公轉(zhuǎn)給了我司總經(jīng)理200萬,我司總經(jīng)理私對私打給了A公司總經(jīng)理!我們財(cái)務(wù)沒法做賬!請問寫個代收協(xié)議可以嗎?我司總經(jīng)理代我司付款給A公司,A公司總經(jīng)理代A公司收款!
老師這個科目兩邊都是借,是不是錯了?
老師 我們?nèi)ヒ院筚J款,100萬,可貸款直接銀行受托支付到我們采購的上游,也就是款沒到我們公戶上。 這分錄怎么寫
請問老師,我公司代B公司向A公司收款,再從我公司付到B公司,請問分錄要怎么寫?
這樣才算是同步的呢?
如果固定資產(chǎn)模塊兒錄了,財(cái)務(wù)處理里面有就同步了
我是在固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄完了,可是賬務(wù)初始數(shù)據(jù)還是沒有,
而且我在固定資產(chǎn)初始化那錄了入帳原值和累計(jì)折舊,凈值也沒自動算出,是怎么回事
那沒有,說明你這里就不能同步呀,你這個固定資產(chǎn)模塊兒和這個財(cái)務(wù)處理這一邊,你要分開錄入,不能直接同步。