您好,您看一下銀行回單這筆款項(xiàng)是什么時(shí)候轉(zhuǎn)走的?
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個月改,應(yīng)該怎樣操作呢
老師,2020.12月賬上付款,當(dāng)時(shí)憑證是 借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款 我到這個月才拿到收據(jù),結(jié)果一看開出日期是2020.11月,現(xiàn)在我該怎么入賬了?謝謝!
老師,6月份時(shí)公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000,當(dāng)時(shí)付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個2000做到管理費(fèi)用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
#提問#請問老師上個月有筆分錄寫錯了應(yīng)該預(yù)付賬款寫成應(yīng)收賬款了,分錄做成借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,這個月想更正,那更正是在一張憑證上摘要寫更正幾月幾號憑證,然后做借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,老師這樣對嗎?謝謝
老師,在1月份的憑證里我做了一個憑證借銀行存款,貸營業(yè)外收入(銷售稅金),但這個憑證應(yīng)該是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理
老師,請問一下,我們每個月的銷售額沒有全部開具發(fā)票,這該如何處理?這在金稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)會不會遺留下來?
董老師回答,怎么解決,現(xiàn)在帶不出來她工資,新接手過來,第一次報(bào)
老師您好!公司認(rèn)繳是1000萬,實(shí)繳也是10000,請問可以按600萬進(jìn)行轉(zhuǎn)讓嗎?
個體戶需要做賬做賬嗎
雙休人員工資怎么算怎么計(jì)算
有關(guān)開票問題 上游賣給4套系統(tǒng),我開出去是分明細(xì)開(14個模塊),現(xiàn)在我要求上游怎么開票風(fēng)險(xiǎn)小一些?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在申請辦理了電子口岸卡,我外匯賬戶了,然后接下來還要辦理哪些手續(xù),才可以出口發(fā)貨,進(jìn)行報(bào)關(guān)?
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個數(shù)據(jù)在哪里錄,
老師,上個會計(jì)申報(bào)唐之濤現(xiàn)在申報(bào)工資帶不出來她,什么原因,怎么操作
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
2020.11.26對公賬號支付
這樣的話,建議可以直接將這個收據(jù)附到12月份憑證后慢慢即可。或者做調(diào)整分錄,調(diào)整到11月份支付。 【還有,您賬上12月份才做憑證,那11月份銀行存款的明細(xì)也對不上,怎么做的11月的賬務(wù)結(jié)算呢?】
是11月做的憑證
這樣的話,就將這個收據(jù)直接附到11月份憑證后面就是了。
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!