你好,車船稅滯納金需要通過? 營(yíng)業(yè)外支出? 科目核算才是的。
請(qǐng)問下只有七毛錢的車船稅滯納金因?yàn)榻痤~太小,可不可以不單獨(dú)通過營(yíng)業(yè)外支出科目核算,而是合并到車險(xiǎn)金額中一起記入到管理費(fèi)用里,
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)紀(jì)念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅6000元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)含稅價(jià)格為3500000元的原材料,取得增值稅普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)26000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入30000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入18000元;出租汽車取得不含稅租金收入6300元。(4)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(本年5月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為6600元。甲企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票本年6月均符合抵扣規(guī)定要求:(1)請(qǐng)問資料(1)中購進(jìn)的紀(jì)念品用于集體福利可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說明理由。(2)請(qǐng)問資料(2)中購進(jìn)的原材料可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說明理由。支付的運(yùn)輸費(fèi)可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說明理由。(3)請(qǐng)問資料(3)中銷售汽車裝飾物品.提供汽車修理勞務(wù)出租汽車,是否屬于增值稅征收范圍。如果屬于,請(qǐng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。(4)請(qǐng)問資料(4)中管理不善丟失的原材料應(yīng)如何處理?并計(jì)算結(jié)果。
7.甲企業(yè)為増值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):()購進(jìn)紀(jì)念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅6000元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)含稅價(jià)格為3500000元的原材料,取得增值稅普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅?)不含稅運(yùn)輸費(fèi)2000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入30000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入18000元;出租汽車取得不含稅租金收入6300元。(4)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(本年5月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面成本為6600元。企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票本年6月均符合抵扣規(guī)定要求:(1)請(qǐng)問資料(1)中購進(jìn)的紀(jì)念品用于集體福利可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說明理由。(2)請(qǐng)問資料(2)中購進(jìn)的原材料可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說明理由。支付的運(yùn)輸費(fèi)可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說明理由。(3)請(qǐng)問資料(3)中銷售汽車裝飾物品.提供汽車修理勞務(wù)出租汽車,是屬于增值稅征收范圍。如果屬于,請(qǐng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。(4)請(qǐng)問資料(4)中管理不善丟失的原材料應(yīng)如何處理?并計(jì)算結(jié)果。
31.張先生在A市經(jīng)營(yíng)一家小型超市,并已辦理了個(gè)體工商戶的注冊(cè)登記。2019年,超市取得銷售商品收入60000元、送貨上門收入5000元,并發(fā)生以下費(fèi)用:購貨成本為10000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)為1000元,職工工資支出為10000元,為職工及個(gè)人繳納“五險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除3000元,為孩子購買電腦一臺(tái)支付3000元。因商品不合格被工商局罰款2000元。張先生沒有綜合所得,從2019年1月起享受子女教育支出專項(xiàng)附加扣除1000元。要求:請(qǐng)計(jì)算張先生2019年可以在稅前扣除的項(xiàng)目金額。
保定市博新商貿(mào)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年1月的業(yè)務(wù)情況如下:2021年1月,公司銷售部門繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)2920.35元,其中單位承擔(dān)部分1946.91元,個(gè)人部分973.44元,繳納失業(yè)保險(xiǎn)121.72元,其中單位承擔(dān)部分85.20元,個(gè)人部分36.52元,繳納工傷保險(xiǎn)144元。購進(jìn)商品并取得增值稅專用發(fā)票,金額131000元,進(jìn)項(xiàng)稅額17030元,款項(xiàng)已于上月支付。購進(jìn)銷售用包裝紙箱并取得增值稅專用發(fā)票金額4664.07元,進(jìn)項(xiàng)稅額606.33元,貨款通過銀行支付。支付廣告費(fèi)370元,取得增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)金支付。收到小規(guī)模公司開具的運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票2785元,進(jìn)項(xiàng)稅額27.85元。報(bào)銷銷售人員出差取得的火車票650元。1月開出專用發(fā)票180000元,普票5500元,未開票收入為7900元(均為不含增值稅金額)1、請(qǐng)寫出社保計(jì)提和繳納的分錄請(qǐng)寫出購進(jìn)商品、包裝紙箱、支付廣告費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄2、計(jì)算火車票可以抵扣的增值稅3、假定博新公司的增值稅稅負(fù)為1.15%,按稅負(fù)計(jì)算該公司1月需要繳納4、的增值稅5、
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)上沒有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
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好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 預(yù)祝你新年快樂