你好 一個(gè)企業(yè)可以一般計(jì)稅,簡易計(jì)稅兩種計(jì)稅同時(shí)存在。要分別計(jì)算交稅。
一般納稅人13%的稅率,但是有些微生物生物制藥可以選開3%的增值稅發(fā)票,就是簡易計(jì)稅,那么需要按3%來交增值稅嗎?還是只要繳納企業(yè)所得稅?那么一個(gè)企業(yè)可以既有13%的稅率,又可以有這種特殊的3%稅率?
一般納稅人如果有些生物制品選擇簡易計(jì)稅,那么公司的進(jìn)項(xiàng)只能抵扣一般計(jì)稅的銷項(xiàng)。簡易不能抵扣嗎?那簡易計(jì)稅的那個(gè)發(fā)票全部要交3%的增值稅?也要交企業(yè)所得稅嗎?那為啥要選擇簡易計(jì)稅呢?
老師,請問一下一般納稅人開物業(yè)管理費(fèi)的增值稅專用發(fā)票稅率是6%,那交稅也是按開發(fā)票上的稅額交嗎?如有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?還有稅率是6,征收率是3是什么意思?這個(gè)是一般納稅人和小規(guī)模的稅率的一種說法嗎?
一般納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為可以選擇適用簡易計(jì)稅方法的,應(yīng)該按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納增值稅額, 并且不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 但是當(dāng)期又一般計(jì)稅的開了9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,又有簡易計(jì)稅的這種,可以抵扣對應(yīng)一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)嗎
一家石材開采企業(yè)是一般納稅人,使用簡易征收。如果有其他業(yè)務(wù)是按正常的13%稅率計(jì)算增值稅的。那是否可以所有能開票的支出都開專票來抵進(jìn)項(xiàng)?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
一般計(jì)稅我知道,增值稅就用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。但是一般納稅人簡易計(jì)稅時(shí)計(jì)算出來的那個(gè)增值稅需要繳納嗎?還是像小規(guī)模納稅人那樣一季度不超過30萬不需要繳納增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢?
你好。 兼有一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅,分別計(jì)算,分別交稅。 您這個(gè)不屬于小規(guī)模,只是一般納稅人存在兩種計(jì)稅情況,這種情況是有發(fā)生的。
那如果之前有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以用來一起抵扣這兩種計(jì)稅情況下的銷項(xiàng)發(fā)票嗎
如果我們公司有進(jìn)賬發(fā)票,可以一起用來抵扣13%稅率的發(fā)票和這種3%的簡易征收的發(fā)票吧?
不能。進(jìn)項(xiàng)只能抵扣一般計(jì)稅的銷項(xiàng)。簡易不能抵扣,單獨(dú)填報(bào),單獨(dú)交稅。