你好,我們公司退貨,收到對方公司的負數(shù)進項票,分錄是 借:應付賬款等科目 貸:庫存商品或原材料??, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
老師,我們公司退貨,收到對方公司的負數(shù)進項票,怎么做賬?
老師,我們上個月從供應商那買了一批貨,款已全部付掉,進項稅發(fā)票也全額抵扣,這個月要部分退貨,廠商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對方不愿意開負數(shù)發(fā)票給我們,那我們拿不到負數(shù)發(fā)票公司進項稅怎么處理?
我公司退貨退款,收到負數(shù)專票!怎么做會計分錄
老師,進項發(fā)票對方已抵扣,但因為退貨,我們開了銷項負數(shù),那我們開的這張銷項負數(shù)發(fā)票用給對方嗎
老師好,請問一下,供應商因退貨開了紅字發(fā)票給我們公司,這個進項稅為負數(shù),怎么做賬呢?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報廢會計分錄怎么做 購冰柜3200元累計折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時幾乎都會贈送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費用33900 管理費用67800 銷售費用50850 貸應付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨立的餐飲門店,只做供應鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財務分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個月有兩張銷項發(fā)票做賬了,月初也申報了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價減成本價的差額開具6點稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預收,開票,:預收,貸:收入和稅,支付成本價:借:預收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務處理,請問A公司預收賬款怎么平賬
這個是19年的業(yè)務,當時對方?jīng)]有開票但我們已經(jīng)做了進項負數(shù)的賬,庫存商品也做了負數(shù)。今年1月份對方才開票,我收到票是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出?請問怎么做賬?
你好,我們公司退貨,收到對方公司的負數(shù)進項票,分錄是 借:應付賬款等科目 貸:庫存商品或原材料??, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這個是進項負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出處理?
這個是19年做的賬,現(xiàn)在對方才開上面的那張發(fā)票。我要怎么做賬?
你好,我們公司退貨,收到對方公司的負數(shù)進項票,分錄是 借:應付賬款 貸:庫存商品? , 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) (是針對這個回復有什么疑問嗎)