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Q

私人銷售公司,內(nèi)部賬,不開發(fā)票銷售。 1月份銷售開票按市場價100斤,一斤50元,應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入計(jì)入5000元。7月末與客戶結(jié)算,按照結(jié)算價30元/斤,實(shí)收3000。怎么會計(jì)處理

2021-02-04 22:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-02-04 23:00

借:銀行存款3000 財務(wù)費(fèi)用2000 貸:應(yīng)收賬款5000

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快賬用戶9231 追問 2021-02-04 23:03

那這樣應(yīng)收賬款不算虛增了么?

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齊紅老師 解答 2021-02-04 23:05

不是虛增,而是給對方折讓

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快賬用戶9231 追問 2021-02-04 23:10

因?yàn)槊抗P業(yè)務(wù)都是這樣的銷售方式,這樣財務(wù)費(fèi)用會加很多。我是每個月計(jì)提一個比例,減少主營業(yè)務(wù)收入,增加其他應(yīng)收賬款-客戶返利。然后結(jié)算的時候, 借:銀行存款3000 其他應(yīng)付款_客戶返利2000 貸:應(yīng)收賬款5000

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齊紅老師 解答 2021-02-04 23:12

那其他應(yīng)付款最后去向呢,其他應(yīng)付款也是稅務(wù)稽查重點(diǎn)

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快賬用戶9231 追問 2021-02-04 23:20

和營業(yè)收入結(jié)平。最開始是按比例提取 借:其他應(yīng)付款-10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-10000 然后年底剩余再沖會或補(bǔ)提

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齊紅老師 解答 2021-02-04 23:26

這樣做帳而且現(xiàn)金折扣這么多,有問題,為什么經(jīng)常產(chǎn)生這種業(yè)務(wù)呢,理由是什么

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齊紅老師 解答 2021-02-04 23:27

上面的帳如果是內(nèi)部賬,不見人那種,是沒問題的,如果是報稅務(wù)局的就會有風(fēng)險了

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快賬用戶9231 追問 2021-02-04 23:33

因?yàn)橘u稻種的,不能直接按結(jié)算價開銷售單,會弄亂市場,先按市場價銷售,最后會給客戶最終結(jié)算價扣除一定的銷售獎勵,這樣的業(yè)務(wù)流程。所以我就處理不好

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快賬用戶9231 追問 2021-02-04 23:44

我以后想更正規(guī)一點(diǎn),應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該這么處理嗎? 借:應(yīng)收賬款-2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-2000 借:銀行存款3000 貸應(yīng)收賬款3000 這樣處理是不是也不對

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齊紅老師 解答 2021-02-04 23:50

這不就是現(xiàn)金折扣嗎,財務(wù)費(fèi)用沒問題的,為什么真實(shí)業(yè)務(wù)怕財務(wù)費(fèi)用大呢

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快賬用戶9231 追問 2021-02-04 23:55

我這公司一整年計(jì)入財務(wù)費(fèi)用的話就有200多萬了,也可以么?如果涉及稅務(wù)的話也沒事嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 00:03

真實(shí)業(yè)務(wù),合規(guī)合法的,就是對方買產(chǎn)品給與對方的現(xiàn)金折扣

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快賬用戶9231 追問 2021-02-05 00:13

好的。那我今年就這樣處理。請問,以前年度按照我之前那種處理方法還需要調(diào)整么?

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快賬用戶9231 追問 2021-02-05 00:18

還有個問題,就是這個2020年有筆應(yīng)收賬款10000元,但在2021年2月才結(jié)算,實(shí)收7000,那這財務(wù)費(fèi)用不就是會扣在2021年度了么?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 00:21

一個內(nèi)賬,調(diào)不調(diào)無所謂,兩種方式都可以,如果外賬涉稅,就要正規(guī)的會計(jì)分錄調(diào)整了

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齊紅老師 解答 2021-02-05 00:22

安裝現(xiàn)金折扣實(shí)際發(fā)生年度入賬

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齊紅老師 解答 2021-02-05 00:22

按照現(xiàn)金折扣實(shí)際發(fā)生年度入賬

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快賬用戶9231 追問 2021-02-05 00:27

就是說,我這現(xiàn)金折扣發(fā)生在2021年度,3000的財務(wù)費(fèi)用還是應(yīng)該計(jì)入2021年度利潤表,對嘛?麻煩老師了,還有疑問白天再咨詢您。謝謝了

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齊紅老師 解答 2021-02-05 00:31

好的,感覺滿意給個5星好評

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快賬用戶9231 追問 2021-02-05 08:20

老師,那跨年度結(jié)算怎么辦,是不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)2020年度的

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齊紅老師 解答 2021-02-05 08:37

這個需要看什么業(yè)務(wù),實(shí)務(wù)中還是有變通余地的,一般都不通過以前年度損益調(diào)。麻煩的很

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快賬用戶9231 追問 2021-02-05 08:39

就是昨晚問的應(yīng)收賬款20年應(yīng)收5000,21年2月份結(jié)算實(shí)際收款3000,這2000那實(shí)務(wù)中如何處理?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 08:42

實(shí)際結(jié)算時,21年2月處理

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借:銀行存款3000 財務(wù)費(fèi)用2000 貸:應(yīng)收賬款5000
2021-02-04
你好,借:銀行存款 銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2021-02-05
一、第一個問題:正常需要按手寫銷售發(fā)票上的銷售金額做分錄。 借:應(yīng)收賬款5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入5000 屬于免交增值稅的業(yè)務(wù)。 二、收款時,分錄是: 借:銀行存款3000 貸:應(yīng)收賬款3000 三、借:壞賬準(zhǔn)備2000 貸:應(yīng)收賬款2000 上述業(yè)務(wù)建議后期按實(shí)際銷售單價開具發(fā)票。
2021-02-05
你后面是什么意思,另外的250會給你相關(guān)的發(fā)票嗎
2021-01-28
你好;? ?可以做銷售折扣的;但是發(fā)票和合同都要注明折扣金額? ?
2022-03-03
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