借:銀行存款3000 財務(wù)費(fèi)用2000 貸:應(yīng)收賬款5000
私人銷售公司,內(nèi)部賬,不開發(fā)票銷售。 1月份銷售開票按市場價100斤,一斤50元,應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入計(jì)入5000元。7月末與客戶結(jié)算,按照結(jié)算價30元/斤,實(shí)收3000。怎么會計(jì)處理
小規(guī)模企業(yè),內(nèi)賬,主營銷售稻種玉米種。用送貨單銷售單開票入賬。開票稻種會有零售價例如30元,然后在年度和有的客戶結(jié)算的時候會給予返利,如5元,實(shí)際按25元結(jié)算,然后再按照收取的訂金給予定金優(yōu)惠1萬元給1000元等,問會計(jì)分錄怎么做?
某酒廠為增值稅一般納稅人,2021年2月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)采取預(yù)收貨款結(jié)算方式銷售本月生產(chǎn)的糧食白酒3000公斤,單價1.2元/斤,本月預(yù)收50%貨款,貨已全部發(fā)出:(2)用同類糧食白酒2000公斤與某單位換取原材料3000公斤,原材料單價0.4元/斤,糧食白酒作價1元斤:(3)通過自設(shè)非獨(dú)立核算門市部銷售自產(chǎn)黃酒20噸,單價0.6元/斤;同類產(chǎn)品當(dāng)月市場售價為0.65元/斤;(4)外購已稅酒精3000公斤用于生產(chǎn)白酒,單價1元/斤,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票注明稅款510元,當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用酒精1000公斤;(5)本月特制香檳酒2500公斤用于贊助汽車?yán)?,無同類產(chǎn)品銷售價格,香檳酒總計(jì)生產(chǎn)成本為15000元。以上均為不含增值稅價格:其他酒的成本利潤率5%,消費(fèi)稅稅率為10%;糧食白酒消費(fèi)稅稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤,黃酒定額稅率為240元/噸。要求:根據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
華星公司發(fā)生以下銷售業(yè)務(wù):①3月7日收到華豐公司的訂貨款200,000元,存入銀行。②4月17日,向華豐公司發(fā)出A產(chǎn)品600件,每件售價250元開具銷售專用發(fā)票,增值稅率13%,交易完成結(jié)清余款③4月27日,銷售一批甲材料800公斤,每公斤售價50元,開具銷售專用發(fā)票,增值稅率13%,貨款已存入銀行④30日,根據(jù)出庫單,計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品和甲材料的銷售成本其中:A產(chǎn)品每件成本為175元,甲材料每公斤成本為42元求4筆的會記分錄,要有具體金額
華星公司發(fā)生以下銷售業(yè)務(wù):①3月7日收到華豐公司的訂貨款200,000元,存入銀行。②4月17日,向華豐公司發(fā)出A產(chǎn)品600件,每件售價250元開具銷售專用發(fā)票,增值稅率13%,交易完成結(jié)清余款③4月27日,銷售一批甲材料800公斤,每公斤售價50元,開具銷售專用發(fā)票,增值稅率13%,貨款已存入銀行④30日,根據(jù)出庫單,計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品和甲材料的銷售成本其中:A產(chǎn)品每件成本為175元,甲材料每公斤成本為42元這4筆的會記分錄是什么,具體金額分別是什么
你好,老師,2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅,2025年申報7月份稅形成留抵,能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開13個點(diǎn)的加工修理修配???
老師,以前會計(jì)針對空調(diào)維修費(fèi)開普票的項(xiàng)目名稱是勞務(wù)維修費(fèi),我這能根據(jù)客戶要求細(xì)化為勞務(wù)維修費(fèi)(更換壓縮機(jī))嗎?
老師好,請問開普票要補(bǔ)幾個點(diǎn)的稅啊,我們?nèi)ソo別人返工,開普票的話,可以開幾個點(diǎn)的普票,普票需要對方補(bǔ)稅點(diǎn)嗎
給員工發(fā)工資的時候,在轉(zhuǎn)款備注寫生活費(fèi)可以么
我公司是做桶裝水生意的,訂單都是各個平臺的,有的訂單不在我們配送范圍就給了別的水站了,一個月結(jié)一次賬,我把我們在平臺收到的款加上配送費(fèi)一起給了水站,這個業(yè)務(wù)可以從對公賬戶轉(zhuǎn)嗎?用不用給他們開票?怎么做賬務(wù)處理?
老師,我家最近要和代理記賬那交接,他們是軟件記賬,我需要一份交接清單,自己想了一些,老師看看漏了哪些? 稅務(wù)局登錄賬號密碼,專管員聯(lián)系方式,自建賬起至現(xiàn)在的紙質(zhì)記賬憑證,總賬,明細(xì)賬,每月報稅資料。
你好老師個體戶經(jīng)營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會計(jì)分錄
折舊完的固定資產(chǎn),從哪里查原值?
早上好老師,想問下今年的初級課程在那里可以看
那這樣應(yīng)收賬款不算虛增了么?
不是虛增,而是給對方折讓
因?yàn)槊抗P業(yè)務(wù)都是這樣的銷售方式,這樣財務(wù)費(fèi)用會加很多。我是每個月計(jì)提一個比例,減少主營業(yè)務(wù)收入,增加其他應(yīng)收賬款-客戶返利。然后結(jié)算的時候, 借:銀行存款3000 其他應(yīng)付款_客戶返利2000 貸:應(yīng)收賬款5000
那其他應(yīng)付款最后去向呢,其他應(yīng)付款也是稅務(wù)稽查重點(diǎn)
和營業(yè)收入結(jié)平。最開始是按比例提取 借:其他應(yīng)付款-10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-10000 然后年底剩余再沖會或補(bǔ)提
這樣做帳而且現(xiàn)金折扣這么多,有問題,為什么經(jīng)常產(chǎn)生這種業(yè)務(wù)呢,理由是什么
上面的帳如果是內(nèi)部賬,不見人那種,是沒問題的,如果是報稅務(wù)局的就會有風(fēng)險了
因?yàn)橘u稻種的,不能直接按結(jié)算價開銷售單,會弄亂市場,先按市場價銷售,最后會給客戶最終結(jié)算價扣除一定的銷售獎勵,這樣的業(yè)務(wù)流程。所以我就處理不好
我以后想更正規(guī)一點(diǎn),應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該這么處理嗎? 借:應(yīng)收賬款-2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-2000 借:銀行存款3000 貸應(yīng)收賬款3000 這樣處理是不是也不對
這不就是現(xiàn)金折扣嗎,財務(wù)費(fèi)用沒問題的,為什么真實(shí)業(yè)務(wù)怕財務(wù)費(fèi)用大呢
我這公司一整年計(jì)入財務(wù)費(fèi)用的話就有200多萬了,也可以么?如果涉及稅務(wù)的話也沒事嗎?
真實(shí)業(yè)務(wù),合規(guī)合法的,就是對方買產(chǎn)品給與對方的現(xiàn)金折扣
好的。那我今年就這樣處理。請問,以前年度按照我之前那種處理方法還需要調(diào)整么?
還有個問題,就是這個2020年有筆應(yīng)收賬款10000元,但在2021年2月才結(jié)算,實(shí)收7000,那這財務(wù)費(fèi)用不就是會扣在2021年度了么?
一個內(nèi)賬,調(diào)不調(diào)無所謂,兩種方式都可以,如果外賬涉稅,就要正規(guī)的會計(jì)分錄調(diào)整了
安裝現(xiàn)金折扣實(shí)際發(fā)生年度入賬
按照現(xiàn)金折扣實(shí)際發(fā)生年度入賬
就是說,我這現(xiàn)金折扣發(fā)生在2021年度,3000的財務(wù)費(fèi)用還是應(yīng)該計(jì)入2021年度利潤表,對嘛?麻煩老師了,還有疑問白天再咨詢您。謝謝了
好的,感覺滿意給個5星好評
老師,那跨年度結(jié)算怎么辦,是不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)2020年度的
這個需要看什么業(yè)務(wù),實(shí)務(wù)中還是有變通余地的,一般都不通過以前年度損益調(diào)。麻煩的很
就是昨晚問的應(yīng)收賬款20年應(yīng)收5000,21年2月份結(jié)算實(shí)際收款3000,這2000那實(shí)務(wù)中如何處理?
實(shí)際結(jié)算時,21年2月處理