這個你刪除紅字信息表叫購買方那邊開紅字信息表就可以,
銷方用自行開具的紅字信息表紅沖了已經(jīng)抵扣的發(fā)票,這種情況怎么辦?
銷售方要紅沖專票填了紅字信息表后上傳才看見對方已經(jīng)抵扣這種情況怎么辦?
老師,想問下我方為銷售方,開具了增值稅專票給客戶,現(xiàn)在該發(fā)票跨月了未抵扣要紅沖,本應(yīng)由我方銷售方開具紅字信息表,但由于客戶搞錯了,開了紅字信息表。請問這種情況會對銷售方紅沖發(fā)票有影響嗎
老師您好,二季度開具的專票,(購買方已經(jīng)抵扣)購買方開具了紅字信息表,但是銷售方忘記導(dǎo)入紅字信息表了,這種情況怎么處理
老師好,我這邊作為銷售方需要開紅字信息表,在上傳信息表的時候才發(fā)現(xiàn)對方單位已經(jīng)抵扣,對這張信息表已經(jīng)成功了么?怎么作廢呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?
這個上頭顯示抵扣了就是抵扣了吧 問對方說 他說沒抵扣 也不知道怎么回事
對方勾選平臺沒有勾選,沒有勾選不會顯示這個
他們開了紅字信息表后 我們這邊再開紅字發(fā)票嗎
是的,是的,是的,是的,
這個紅字信息表需要給我們一份嗎
需要給編碼電子版給你們,這個你們根據(jù)這個開紅字發(fā)票,
好的 謝謝 明天了 再跟那邊財務(wù)確定一下
嗯,要是沒有認證不會顯示已抵扣,
我們小規(guī)模 以前也沒有弄過專票 所以也不懂 認證了就是抵扣了對嗎
再問一下啊 紅字信息表 是從我們的稅盤里開吧 有兩個選項 1購買方申請 兩個選項 已抵扣 未抵扣 2銷售方申請 如果他們已經(jīng)抵扣了 那也是我們自己開紅字信息表吧 里頭選購買方申請的 已抵扣 是吧 而不是 讓購買方那邊 他們開紅字信息表
認證之后申報填寫附表2第2欄就是抵扣了
不是,是購買方那邊申請選擇已抵扣
不是你們選擇你只能選擇銷售方