你好,實(shí)際是個(gè)人墊付的嗎?其他應(yīng)付款

老師您好 開(kāi)辦期間 的開(kāi)辦費(fèi) ,借方管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)。 貸方:現(xiàn)金和銀行存款都沒(méi)有余額,應(yīng)該記入應(yīng)付賬款嗎
老師好:我去年買(mǎi)稅控盤(pán)時(shí)做的分錄: 借:管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 160 貸:銀行存款 160 借:管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 290 貸:銀行存款 290 借:管理費(fèi)用一負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫(xiě)錯(cuò)了,要怎么改
我買(mǎi)的辦公用的出庫(kù)單,對(duì)方開(kāi)的專票,我記入管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎,還是要借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,貸銀行存款
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)籌建期分錄: 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 能不能把貸方先寫(xiě)應(yīng)付賬款,然后再 借:應(yīng)付賬款-開(kāi)辦費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師,公司籌建期間,食堂的費(fèi)用怎么做分錄。是直接寫(xiě)借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸,銀行存款,還是要寫(xiě)管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),然后再借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),貸:銀行存款
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


個(gè)人墊付的老板已經(jīng)給報(bào)銷了
其他應(yīng)付款你老板