你好,實(shí)際是個(gè)人墊付的嗎?其他應(yīng)付款
老師您好 開辦期間 的開辦費(fèi) ,借方管理費(fèi)用-開辦費(fèi)。 貸方:現(xiàn)金和銀行存款都沒有余額,應(yīng)該記入應(yīng)付賬款嗎
老師好:我去年買稅控盤時(shí)做的分錄: 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 160 貸:銀行存款 160 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 290 貸:銀行存款 290 【借:管理費(fèi)用 負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 450】 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯(cuò)了,跨年了要怎么改
我買的辦公用的出庫單,對方開的專票,我記入管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎,還是要借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,貸銀行存款
老師您好,請問企業(yè)籌建期分錄: 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 能不能把貸方先寫應(yīng)付賬款,然后再 借:應(yīng)付賬款-開辦費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,公司籌建期間,食堂的費(fèi)用怎么做分錄。是直接寫借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸,銀行存款,還是要寫管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),然后再借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),貸:銀行存款
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
個(gè)人墊付的老板已經(jīng)給報(bào)銷了
其他應(yīng)付款你老板